你好,結(jié)轉(zhuǎn)的是在計提的月末。
老師,關于 所得稅 的。 當月計提:借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅。 實際繳納時:借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款。 月末結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅。 我想問問,所得稅是 先繳稅,再 月末結(jié)轉(zhuǎn) 本年利潤 嗎?
老師,預繳企業(yè)所得稅沒計提,這個月補上可以嗎?計提時 借所得稅費用 貸應交稅費 結(jié)轉(zhuǎn)時 借本年利潤 貸所得稅費用 繳納時 借應交稅費 貸銀行存款 這樣寫對嗎?
個人獨資企業(yè)繳納個稅時, 計提:借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交個人所得稅 繳納:借:應交稅費-應交個人所得稅 貸:銀行存款 那么這所得稅費用是在年底結(jié)轉(zhuǎn)在應付利潤科目嗎?
老師好!老師,計提所得稅分錄: 借:所得稅費用 貸:應交稅費—應交企業(yè)所得稅 繳納所得稅時: 借:應交稅費—應交所得稅 貸:銀行存款 以上分錄對嗎?老師,謝謝!
老師,你好,公司一般納稅,預繳第三季度的企業(yè)所得稅,這樣出賬對嗎 借:所得稅費費 貸:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn) 借:利潤分配--未分配利潤 貸:所得稅費用
車間要用一個材料500元現(xiàn)金 以前談的是含稅13%的 那現(xiàn)在這單我們不用他們開票的話 應該是付他們多少錢
5月份能報6月份的個稅嗎
老師好,請教一個問題,公司過年買的鞭炮開票來進哪個科目記賬?
小規(guī)模納稅人的專票可以抵扣嗎?
料工費是做到生產(chǎn)成本下面的二級科目 還是單獨設一個制造費用的科目
物料新增怎么顯示編碼存在,輸入編碼又顯示沒有編碼
一般納稅人給小規(guī)模納稅人開專票,開多少個稅點呢?
某項修理費是混合成本,經(jīng)分解,每月的固定成本是18000元,修理工時和變動成本成正比例。 2023年5月份的修理工時是60小時,修理費是33000元預計6月份的修理工時是70小時。則6月份的修理費是多少
請問老師一打開開票系統(tǒng)的藍字發(fā)票模塊就出現(xiàn)藍色預警,這個嚴重嗎?怎么處理?
老師,繳納社保不走公戶走私戶可以嗎?能抵扣嗎
如果我是當月計提,當月繳納,那結(jié)轉(zhuǎn)也當月結(jié)轉(zhuǎn)掉對嗎?謝謝老師。
你好對的,是這么做的。
如果當月計提,次月繳納,那就是當月計提和結(jié)轉(zhuǎn)分錄,次月做繳納分錄對嗎?謝謝老師。
的對的是的對的是的對的是的對的是的對的。
好的,謝謝老師。
不用客氣,工作愉快。