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進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已入庫,金額大,跨月發(fā)現(xiàn)稅號開錯,未抵扣,請問怎么處理賬務(wù)?

2021-11-01 21:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-01 21:52

你好,稅號錯的就不是你們的發(fā)票,退還給開票單位啊。發(fā)票又不用做賬的,至于入庫,發(fā)票沒有到本來就要先做入庫的

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你好,稅號錯的就不是你們的發(fā)票,退還給開票單位啊。發(fā)票又不用做賬的,至于入庫,發(fā)票沒有到本來就要先做入庫的
2021-11-01
借庫存商品或成本費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2022-08-03
您好 發(fā)票上的費(fèi)用和進(jìn)項(xiàng)稅額未入賬 補(bǔ)做入賬分錄
2023-02-21
四月紅沖三月份帳同學(xué)
2022-05-07
你好 銷項(xiàng) 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 進(jìn)項(xiàng) 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2021-04-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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