您好 發(fā)票上的費(fèi)用和進(jìn)項稅額未入賬 補(bǔ)做入賬分錄
進(jìn)項發(fā)票已入庫,金額大,跨月發(fā)現(xiàn)稅號開錯,未抵扣,請問怎么處理賬務(wù)?
請問22年11月份有兩張金額小的費(fèi)用發(fā)票,進(jìn)項11月已抵扣,但發(fā)票上的費(fèi)用和進(jìn)項稅額未入賬,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)要怎么處理?
22年6月份進(jìn)項稅發(fā)票入賬,稅金掛在待抵扣進(jìn)項里的,22年8月份認(rèn)證抵扣的,但8月份未調(diào)整待抵扣進(jìn)項稅,請問現(xiàn)在該如何處理
老師,請問進(jìn)項稅額有留底,現(xiàn)在還有進(jìn)項費(fèi)用發(fā)票,不想抵扣了,但是費(fèi)用還是要入賬,這個怎么處理?
請問老師,請看圖片單位22年做的費(fèi)用,23年7月收到的專發(fā)票,做的圖片分錄,但是11月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票不合格,申請紅字。請問11月申請紅字后進(jìn)項轉(zhuǎn)出分錄怎么做呢 請問老師,單位22年做的費(fèi)用,23年7月收到的專發(fā)票,做的圖片分錄,但是11月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票不合格,申請紅字。請問11月申請紅字后進(jìn)項轉(zhuǎn)出分錄怎么做呢 請問老師,單位22年做的費(fèi)用,23年7月收到的專發(fā)票,做的圖片分錄,但是11月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票不合格,申請紅字。請問11月申請紅字后進(jìn)項轉(zhuǎn)出分錄怎么做呢
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做啊?假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
發(fā)結(jié)轉(zhuǎn)做到11月份嗎
反結(jié)轉(zhuǎn)嗎
做到今年啊 去年您已經(jīng)結(jié)賬申報了?
入今年的話,去年的進(jìn)項稅額不一致和申報表?那今年的分錄怎么做?
那您軟件結(jié)賬了么?
22年結(jié)轉(zhuǎn)了
軟件可以反結(jié)賬么 如果可以 就做到12月份 要更正申報表 這樣才會跟去年的一致
更正會計報表是嗎
對的 因為科目發(fā)生額跟余額發(fā)生了變化 如果怕麻煩 就做到今年 因為金額不大