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請(qǐng)問下收到供應(yīng)商的發(fā)票,已經(jīng)入賬了,次月抵扣的時(shí)候發(fā)票發(fā)票稅號(hào)開錯(cuò)了,這個(gè)要怎么處理

2020-09-01 10:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-01 10:34

你好 紅字沖減之前的入賬憑證 把發(fā)票退回給對(duì)方 重新開具!

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快賬用戶7336 追問 2020-09-01 10:35

那我是不是要把發(fā)票聯(lián)也退回去,然后在這個(gè)月沖紅?

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快賬用戶7336 追問 2020-09-01 10:35

那我是不是要把發(fā)票聯(lián)也退回去,然后在這個(gè)月沖紅?

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齊紅老師 解答 2020-09-01 10:37

專用發(fā)票跨月沖紅步驟: 1.發(fā)票沒認(rèn)證。 銷方申請(qǐng), 因開票有誤尚未交付或者因開票有誤對(duì)方拒收(這個(gè)情況,一般購方會(huì)有拒收證明), 先在防偽開票中開具紅字發(fā)票申請(qǐng)單,打印兩張蓋上公章,帶上打印好的申請(qǐng)單和要沖紅的紙質(zhì)專票去所屬稅局, 領(lǐng)取紅字發(fā)票通知單,然后回去防偽開票軟件中開具負(fù)數(shù)的專用發(fā)票!

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