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老師?我們有個工程項(xiàng)目是很多年前的,發(fā)票開出去了,工程款確認(rèn)不回了,應(yīng)收怎么平呢

2021-11-01 14:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-01 14:20

同學(xué),你好 借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)收賬款

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快賬用戶8914 追問 2021-11-01 14:26

老師?金額有點(diǎn)大呀,老師,100多萬呢

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齊紅老師 解答 2021-11-01 14:26

同學(xué),你好 只能做壞賬,因?yàn)殄X收不回來

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快賬用戶8914 追問 2021-11-01 14:32

老師?要先提壞賬嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-01 14:35

同學(xué),你好 可以先計(jì)提 1、企業(yè)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備時: 借:資產(chǎn)減值損失——計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備(按應(yīng)減記的金額) 貸:壞賬準(zhǔn)備 2、沖減多計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備時: 借:壞賬準(zhǔn)備 貸:資產(chǎn)減值損失——計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備 3、企業(yè)發(fā)生壞賬損失時: 借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款/其他應(yīng)收款? 4、已確認(rèn)并轉(zhuǎn)銷的應(yīng)收款項(xiàng)以后又收回時: 借:應(yīng)收賬款/其他應(yīng)收款 貸:壞賬準(zhǔn)備 同時: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款/其他應(yīng)收款 5、也可以按照實(shí)際收回的金額: 借:銀行存款 貸:壞賬準(zhǔn)備

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同學(xué),你好 借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)收賬款
2021-11-01
您好!是的。其實(shí)嚴(yán)格來說,就應(yīng)該按進(jìn)度來確認(rèn)收入并交稅
2022-04-08
你好 您確認(rèn)收入了 沒收到錢記應(yīng)收賬款科目
2020-12-25
你好,當(dāng)時你的分錄怎么做的?你直接紅沖了就可以。
2022-10-20
您好,這種情況要弄清楚核減了什么費(fèi)用,需要取得核減該項(xiàng)費(fèi)用的附件以及甲方確認(rèn)的收據(jù)。
2021-12-23
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