您好,這個(gè)的話是可以一次性確認(rèn)的,建議
單位有一項(xiàng)工程款,按照工程進(jìn)度需要確認(rèn)收入,但是對(duì)方暫時(shí)不需要開發(fā)票,這種情況下怎么確認(rèn)收入,怎么交稅?
你好,咨詢一個(gè)如果一個(gè)工程項(xiàng)目100萬(wàn),80萬(wàn)已開發(fā)票確認(rèn)收入,但是購(gòu)買材料的款60萬(wàn)發(fā)票都回來(lái)是這個(gè)月都把這個(gè)材料結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師您好,我司與項(xiàng)目的工程款,項(xiàng)目要求抵房,但是工程款還是要開發(fā)票給他們,我司又收不了該筆款,請(qǐng)問(wèn)這種情況應(yīng)該怎樣處理呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司有個(gè)項(xiàng)目,服務(wù)期2年,一次性開具2年的發(fā)票,但是服務(wù)和收款是按時(shí)間段來(lái)履行的,那么我如何確認(rèn)收入申報(bào)納稅?
老師您好!我們是勞務(wù)派遣公司,代發(fā)工資,9月份一次性開了票,款項(xiàng)要分期支付,目前未收到款,如果一次確認(rèn)收入繳納稅款,當(dāng)期所得稅太高了,9月份工資還沒(méi)有發(fā),社保未交,又沒(méi)有其他費(fèi)用產(chǎn)生,一次確認(rèn)收入,所得稅太高了,要怎么處理 一次性開具全額發(fā)票,分期收款怎樣確認(rèn)收入,需要在開票時(shí)一次性足額繳納所得7稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
但是實(shí)際上又沒(méi)有這么多收入的嘛
開票了,就可以確認(rèn)這些