你好,當(dāng)時(shí)你的分錄怎么做的?你直接紅沖了就可以。
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
這樣成本就減少了利潤(rùn)就高了
有1000萬(wàn)呢,金額有點(diǎn)大
你好,你們沒(méi)有支付,你還想抵扣嗎? 你們又不需要支付,如果不支付的,借應(yīng)付賬款貸營(yíng)業(yè)外收入不也是影響你的利潤(rùn)
都是之前的看項(xiàng)目,都是普票,
都是之前的老項(xiàng)目,都是普票
普通發(fā)票抵扣企業(yè)所得稅。
要不你就把你的應(yīng)付賬款掛賬,一直有余額。
就是這個(gè)問(wèn)題,不知道怎么處理才好
你好,要么你們就公戶支付出去,剩下的轉(zhuǎn)給你老板,要么你就一直掛賬,要么你就沖我就這幾種做法 ?正規(guī)的的是最后一種做法
現(xiàn)在這些債權(quán)債務(wù)都與我們無(wú)關(guān)了
但是又在賬上掛起的
你好 先掛著為了抵扣所得稅
我們是分公司,所得稅是和總公司合并繳納
總公司一樣會(huì)清理這些未支付款項(xiàng)
這些需要總公司支付的。