你好,做到待認(rèn)證里面就可以了。
老師正常來(lái)說(shuō)做進(jìn)項(xiàng)稅額的時(shí)候先做待認(rèn)證嗎?然后月底人證的時(shí)候轉(zhuǎn)從待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額中?那么還有個(gè)問題。就是進(jìn)項(xiàng)稅額的憑證做完,銷項(xiàng)稅額的憑證做完以后。還需要做個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額的憑證?麻煩老師給說(shuō)說(shuō)哈。
一般納稅人企業(yè)早前有發(fā)票開進(jìn) 但是當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)已夠 所以當(dāng)時(shí)做了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 后面有認(rèn)證轉(zhuǎn)為進(jìn)項(xiàng)稅額 那這張發(fā)票裝訂憑證的時(shí)候 是附在帶認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)后面還是認(rèn)證之后進(jìn)項(xiàng)稅額后面
21年一張進(jìn)項(xiàng)票沒有認(rèn)證,做的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),訂憑證的時(shí)候抵扣聯(lián)也放在發(fā)票聯(lián)后邊一起訂,還是在22年1月認(rèn)證的,放到22年1月
老師,我問一下,我8月份收到的進(jìn)項(xiàng)稅票做了費(fèi)用,但是部分進(jìn)項(xiàng)稅票未在當(dāng)月認(rèn)證,稅額我是做到(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅)科目里面。9月份的時(shí)候這部分發(fā)票認(rèn)證了,我能不能做賬的時(shí)候直接把8月份(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅)的整體數(shù)字轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅科目里面呢?還是必須一張一張的轉(zhuǎn)?
你好老師:我們當(dāng)月支付物業(yè)管理費(fèi),并拿到了進(jìn)項(xiàng)的專票,但稅務(wù)平臺(tái)我還不認(rèn)證勾選,等有銷項(xiàng)專票要開我才認(rèn)證,現(xiàn)借:管理費(fèi)用,借:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:銀行存款,我收到兩聯(lián)專票,-張是專夾的,另一張是放在這個(gè)月支付憑證的后面,還是過兩個(gè)月后認(rèn)證才跟那后面?
老師,我銷售和收匯都是按照當(dāng)月第一個(gè)工作日匯率,一般出口兩三個(gè)月收匯,假如1月出口100美金匯率7.2,三月收匯(未結(jié)匯)匯率7.3 ,收匯時(shí)借:銀行存款_外幣賬戶730 匯兌損益-10 貸:應(yīng)收賬款720對(duì)嗎?
請(qǐng)問這是什么意思?不是降低了10%嗎?為什么降低40%
老師,稅務(wù)局讓我?guī)е?jīng)營(yíng)生產(chǎn)地租賃合同去,房子是我老板買的,沒有合同也沒有房租,只有一個(gè)房本還不是我老板的名字?,F(xiàn)在我們要臨時(shí)補(bǔ)一個(gè)租賃合同,賬上也體現(xiàn)不出來(lái)付房租,然后我們老板說(shuō)合同上寫上我們負(fù)責(zé)裝修,房東給免房租。這樣可以嗎?
老師,個(gè)體工商戶定期定額戶,貨物定額10萬(wàn),服務(wù)定期12萬(wàn),4一5月開票貨物普票13萬(wàn),服務(wù)未開票過發(fā)票,如果截止6.30都不再開具,這種情況下2季度申報(bào)時(shí)要交增值稅嗎
化工廠籌建時(shí)支付的安評(píng)費(fèi)環(huán)評(píng)費(fèi)。各種類似這樣的費(fèi)用是入收入成本還是入費(fèi)用啊
老師請(qǐng)教一下,計(jì)算不含負(fù)債的白塔值,第一種算式:β資產(chǎn)=β權(quán)益?(1-負(fù)債/權(quán)益)??(1-25%) 第二種:β資產(chǎn)=β權(quán)益?(1-25%)×負(fù)債/權(quán)益。 這兩種的區(qū)別在哪兒,硬是沒看懂。都是計(jì)算不含負(fù)債的β值
老師您好,請(qǐng)問2025年2024年,增值稅與企業(yè)所得稅有什么變化嗎?
老師,您好!請(qǐng)問下非房企自建房交房產(chǎn)稅是:房產(chǎn)原值包含土地價(jià)款嗎?還是只包含建筑期間攤銷的土地成本款,自建房土地?cái)備N的年限是40年?
為什么耗費(fèi)差異是價(jià)差?
請(qǐng)問老師,單位2024年的收入,因?yàn)楹贤K止有10萬(wàn)元賬面已經(jīng)確認(rèn)收入了。領(lǐng)導(dǎo)讓修改2024年的匯算清繳申報(bào)表,直接利潤(rùn)表的收入減去10萬(wàn)元??梢悦矗?/p>
那后面的進(jìn)項(xiàng)稅額就沒有附件了 這個(gè)沒問題的吧
你好 沒有問題可以的。