你好;? ? 你沒有認證做待認證進項稅對的; 到時你認證了? ?一筆筆轉進項稅去? (可以做一個明細表一次性轉進項稅? )
老師,我想問下,我們7月份的進項稅,要先走待認證這個科目嗎?可是,我們今天就要出報表,認證時間是8 月15號前,我什么時候才能轉到進項里面呢?
老師,12月份我們銷項稅額是580897.22元,進項稅額是628052.62元 12月份進項發(fā)票我認證 了5864315.16元,進項發(fā)票來的時候我做的是借待認證發(fā)票628052.62 認證之后我做的是借應交稅費增值稅進項稅5864315.16貸方是應交稅費待認證5864315.16元 ,我是不是少做了一些分錄啊,因為我查看12月份的時候發(fā)現(xiàn)這科目上都有余額
老師,我問一下,我8月份收到的進項稅票做了費用,但是部分進項稅票未在當月認證,稅額我是做到(待認證進項稅)科目里面。9月份的時候這部分發(fā)票認證了,我能不能做賬的時候直接把8月份(待認證進項稅)的整體數(shù)字轉到進項稅科目里面呢?還是必須一張一張的轉?
老師,我才來這家公司,之前的會計喜歡把未認證發(fā)票的稅額入賬的時候計入待抵扣進項稅額,我在做1月份賬的時候,我就做了一筆,待抵扣進項稅額轉入待認證進項稅額科目。摘要:科目劃轉,借:應交稅費-待認證進項稅額1601205.34,貸:應交稅費-待抵扣進項稅額1601205.34。我摘要這樣寫,入賬這樣做,都沒問題吧?現(xiàn)在待抵扣進項稅額科目已經(jīng)無余額了,都在待認證進項稅額這個科目里面了
現(xiàn)在做5月份的賬,我用了待認證進項稅,但是抵扣明細可以看到已經(jīng)抵扣的,直接入了進項稅。售開了發(fā)票,做了銷項稅,但是月底的時候發(fā)現(xiàn)進項+待認證進項稅大于銷項。月末咋做分錄結轉啊
老師您好,請問公司成本核算員手工核算直接材料,這個數(shù)量好確認,這個材料單價怎么獲得最合適呢?是按照每次采購的金額還是加權平均單價呢
#提問#請問老師原來自己開公司,現(xiàn)在在另一家企業(yè)打工,這家企業(yè)給申報個稅,但自己打開個稅app怎找不到這家公司,怎操作呢?謝謝
老師,請問下老板新轉讓過來一個公司,付了15萬給原來的老板,但是原來這個公司也沒有實收資本,固定資產(chǎn)那些原來也沒有入帳,那現(xiàn)在付出去的這個15萬該怎么做賬?
#提問#老師,應交稅費在報表中出現(xiàn)負數(shù)如何重分類
不征稅收入是調(diào)增還是調(diào)減
我馬上要接出納的崗,又是零基礎,應該先學哪個課件?
老師,我現(xiàn)在做的賬是從3月份開始,那之前的財務斷斷續(xù)續(xù),他們只做應收應付。那我3月份開始建賬,我期出數(shù)就取零了,那是不是我這樣做出來的效果報表就不準了?
老師,請教一下,開發(fā)APP社交軟件的公司,他收到的廣告發(fā)布費會推廣費進項票,增值稅進項有規(guī)定扣除比例嗎?
老師你好,請問成本核算員每個月需要提供哪些數(shù)據(jù)報表給總賬會計 呢
老師您好,科目余額表上原材料貸方余額有30萬是什么意思呢
就是附一個明細表在該張憑證后面就行了對嗎
?你好; 是的; 就可以了。? ? 不用一筆筆做 ; 就直接總額一起結轉即可? ?