你好,不是的,你這月要抵扣的進項直接認證做進項,不抵扣的可以做待認證
老師。做賬的時候,進項要寫待認證進項稅額,等到下個月認證以后,在轉(zhuǎn)進項。是嗎。嚴格來說這樣。
老師正常來說做進項稅額的時候先做待認證嗎?然后月底人證的時候轉(zhuǎn)從待認證轉(zhuǎn)到進項稅額中?那么還有個問題。就是進項稅額的憑證做完,銷項稅額的憑證做完以后。還需要做個結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額的憑證?麻煩老師給說說哈。
一般納稅人企業(yè)早前有發(fā)票開進 但是當月進項已夠 所以當時做了待認證進項 后面有認證轉(zhuǎn)為進項稅額 那這張發(fā)票裝訂憑證的時候 是附在帶認證進項后面還是認證之后進項稅額后面
在認證完進項稅,做會計分錄的時候,把待認證進項稅金額轉(zhuǎn)到進項稅科目里面,需要掛輔助項供應商的客戶名稱嗎?待認證進項稅科目有余額嗎?如果有余額,怎樣處理是什么問題?
您好!老師麻煩問一下我有一個單位有進項發(fā)票,有進項稅額留底,做憑證的時候我需要結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額嗎?
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會計準則,去年的進項發(fā)票勾選認證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個稅申報,如果已經(jīng)繳費了,還能更正申報嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對于這個子公司的投資收益的金額,導致利潤增加。在利潤表要列示到終止經(jīng)營凈利潤嗎?
一般納稅人,為什么進項夠用了,每個月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務招待費和福利費,納稅調(diào)增后,實際利潤就增加了,那是不是也需要把利潤表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
郭老師,增值稅,不是費用,也不是成本,利潤表也不體現(xiàn),在哪體現(xiàn)我一年交多少,但用公司的流動資金支付,那算是支付的什么
郭老師,股份有限公司和有限責任公司有什么區(qū)別嗎,有限責任公司可以變成股份有限公司嗎
補入固定資產(chǎn)怎么做賬?
企業(yè)租賃個人車輛,用于老板等管理人員等,產(chǎn)生的燃油費,修理費等,可以接受專票嗎,可以抵扣嗎,可以稅前扣除嗎
看應交稅費科目余額表,能知道本年交的增值稅是多少?
月末需要做銷項稅額和進項稅額結(jié)轉(zhuǎn)的
我理解。我意思是先做待認證。認證完在轉(zhuǎn)進項稅額,因為不全認證
你可以這樣操作的,看您操作習慣