您好,這個(gè)具體怎么調(diào),需要看你賬上的情況來(lái)決定,這個(gè)不是一句兩句話就能說清楚。
下午好!老師我想請(qǐng)問一下股東變更應(yīng)該怎么做賬的問題,本來(lái)甲是股東經(jīng)過股東會(huì)決議甲把股權(quán)轉(zhuǎn)移給了藝,之前實(shí)收資本是甲50萬(wàn),現(xiàn)在改成乙50萬(wàn),賬務(wù)我應(yīng)該怎么處理,應(yīng)該怎么做賬,他們之前沒有任何的轉(zhuǎn)帳的
你好,接手后怎么檢查之前的賬務(wù)有沒有問題,我們要做請(qǐng)審計(jì)做資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告,要把賬調(diào)好,我應(yīng)該怎么調(diào)呢,之前做的賬沒什么成本,只有一種原材料,其它的全部作了費(fèi)用,我該怎么處理
你好,接手后怎么檢查之前的賬務(wù)有沒有問題,我們要做請(qǐng)審計(jì)做資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告,要把賬調(diào)好,我應(yīng)該怎么調(diào)呢,之前做的賬沒什么成本,只有一種原材料,其它的全部作了費(fèi)用,我該怎么處理
你好,接手后怎么檢查之前的賬務(wù)有沒有問題,我們要做請(qǐng)審計(jì)做資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告,要把賬調(diào)好,我應(yīng)該怎么調(diào)呢,之前做的賬沒什么成本,只有一種原材料,其它的全部作了費(fèi)用,我該怎么處理
老師請(qǐng)問一下有個(gè)小規(guī)模公司2019年建了一些蒙古包。當(dāng)時(shí)開工的時(shí)候有的往來(lái)方開了發(fā)票有的沒開。當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)就按開來(lái)的發(fā)票入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,沒發(fā)票的入了其他應(yīng)收款,后來(lái)這個(gè)老板找了相關(guān)部門給蒙古包重新評(píng)估出了固定資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告,我現(xiàn)在接手了他們讓我補(bǔ)入資產(chǎn)呢,我應(yīng)該怎么調(diào)整之前跟這些評(píng)估報(bào)告里資產(chǎn)有關(guān)的的賬呢?之前的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,和其他應(yīng)收款該怎么做?
對(duì)方是個(gè)體工商戶,我司是一般納稅人公司。需要他們開具專票,請(qǐng)問個(gè)體工商戶他們需要開什么稅率的專用發(fā)票了
流通環(huán)節(jié)的蔬菜肉蛋奶可以加計(jì)按9%扣除增值稅嗎 政策明細(xì)可以給一個(gè)嗎
新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計(jì)為“債券投資——應(yīng)計(jì)利息”了。還有一個(gè)知識(shí)點(diǎn)是,把資本化期間的長(zhǎng)期借款利息計(jì)為“長(zhǎng)期借款——應(yīng)計(jì)利息”了。疑問是:假如每年年末計(jì)息一次,如果某年資本化期間不足十二個(gè)月,該不該按新教材規(guī)定做分錄,用二級(jí)明細(xì)應(yīng)計(jì)利息?
私對(duì)公轉(zhuǎn)賬可以開專票嗎?
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專項(xiàng)附加扣除嗎?
怎么添加不了項(xiàng)目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會(huì)計(jì),我記得之前要報(bào)稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開票就可以,不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒有營(yíng)業(yè)收入跟營(yíng)業(yè)成本,一季度因?yàn)殂y行利息?個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)預(yù)繳了四十多所得稅,全年利潤(rùn)虧損了二十萬(wàn)左右,專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅,說申請(qǐng)退稅會(huì)被分到別的稅務(wù)老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應(yīng)該怎么調(diào)呀?
到最后面那里,那個(gè)A為什么沒了?
籌建期是不是可以好幾個(gè)月,不是只有一個(gè)月?
大部分的支出全部作了費(fèi)用了,這樣合理嗎
如果是費(fèi)用類的支出,就肯定是需要計(jì)入到費(fèi)用里邊的。
有的是成本也計(jì)入到費(fèi)用可以嗎
這個(gè)需要看具體情況,看具體是什么成本費(fèi)用呢
材料,輔料
這些不應(yīng)該計(jì)入到費(fèi)用里面
那已經(jīng)記了的怎么辦
可以做一下調(diào)整的會(huì)計(jì)分錄調(diào)整。
就是把所有的當(dāng)成費(fèi)用的計(jì)到成本里面去,借 制造費(fèi)用 貸 當(dāng)時(shí)記的費(fèi)用類科目對(duì)嗎
對(duì)的,沒錯(cuò)就是這么做的
就在這個(gè)月調(diào)之前需要調(diào)整的就行了是吧
對(duì), 在這個(gè)月調(diào)賬就可以了