您好,這個(gè)具體怎么調(diào),需要看你賬上的情況來(lái)決定,這個(gè)不是一句兩句話就能說(shuō)清楚。
下午好!老師我想請(qǐng)問(wèn)一下股東變更應(yīng)該怎么做賬的問(wèn)題,本來(lái)甲是股東經(jīng)過(guò)股東會(huì)決議甲把股權(quán)轉(zhuǎn)移給了藝,之前實(shí)收資本是甲50萬(wàn),現(xiàn)在改成乙50萬(wàn),賬務(wù)我應(yīng)該怎么處理,應(yīng)該怎么做賬,他們之前沒有任何的轉(zhuǎn)帳的
你好,接手后怎么檢查之前的賬務(wù)有沒有問(wèn)題,我們要做請(qǐng)審計(jì)做資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告,要把賬調(diào)好,我應(yīng)該怎么調(diào)呢,之前做的賬沒什么成本,只有一種原材料,其它的全部作了費(fèi)用,我該怎么處理
你好,接手后怎么檢查之前的賬務(wù)有沒有問(wèn)題,我們要做請(qǐng)審計(jì)做資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告,要把賬調(diào)好,我應(yīng)該怎么調(diào)呢,之前做的賬沒什么成本,只有一種原材料,其它的全部作了費(fèi)用,我該怎么處理
你好,接手后怎么檢查之前的賬務(wù)有沒有問(wèn)題,我們要做請(qǐng)審計(jì)做資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告,要把賬調(diào)好,我應(yīng)該怎么調(diào)呢,之前做的賬沒什么成本,只有一種原材料,其它的全部作了費(fèi)用,我該怎么處理
老師請(qǐng)問(wèn)一下有個(gè)小規(guī)模公司2019年建了一些蒙古包。當(dāng)時(shí)開工的時(shí)候有的往來(lái)方開了發(fā)票有的沒開。當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)就按開來(lái)的發(fā)票入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,沒發(fā)票的入了其他應(yīng)收款,后來(lái)這個(gè)老板找了相關(guān)部門給蒙古包重新評(píng)估出了固定資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告,我現(xiàn)在接手了他們讓我補(bǔ)入資產(chǎn)呢,我應(yīng)該怎么調(diào)整之前跟這些評(píng)估報(bào)告里資產(chǎn)有關(guān)的的賬呢?之前的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,和其他應(yīng)收款該怎么做?
老師好,請(qǐng)問(wèn)私立高中如何核算賬務(wù)呀?
我公司匯算清繳的時(shí)候,賬上有發(fā)生壞賬80萬(wàn),現(xiàn)在匯算清繳直接轉(zhuǎn)回了147萬(wàn),調(diào)減了147萬(wàn)元,現(xiàn)在不知道多調(diào)減的怎么辦
您好老師,新入一家公司,發(fā)現(xiàn)有很多不抵扣勾選的發(fā)票,很多都是正常進(jìn)貨發(fā)票,問(wèn)原來(lái)財(cái)務(wù)說(shuō)是紅沖的發(fā)票,老師紅沖發(fā)票直接進(jìn)入不抵扣勾選嗎?不需要我們自己勾選嗎,還有哪些情況這些發(fā)票會(huì)在不抵扣勾選里。
老師好,請(qǐng)問(wèn)釘釘考勤導(dǎo)出來(lái)數(shù)據(jù)怎么核算快速呀?
9、某居民納稅人2023年收入情況如下:(1)1-12月份每月工資11500元,6月份取得半年獎(jiǎng)30000元,12月份取得年終獎(jiǎng)75000元。(2)8月代另一單位兼職設(shè)計(jì)圖紙獲得報(bào)酬兩次,分別為8000元、30000元。(3)11月取得國(guó)債利息收入5000元。(4)12月轉(zhuǎn)讓某專利技術(shù)使用權(quán)一次性取得收入25000元。計(jì)算該公民2023年全年預(yù)扣預(yù)繳及年終匯算清繳應(yīng)交納的個(gè)人所得稅。
每月1號(hào)匯率作為記賬匯率、但是月中需要購(gòu)匯,這一筆購(gòu)匯入賬時(shí)使用購(gòu)匯當(dāng)天的匯率是嗎?
老師,我們公司沒了一塊手表,普票,送給了客戶,在企業(yè)所得稅時(shí)可以稅前扣除嗎??
你好,請(qǐng)問(wèn),代收到快遞費(fèi)149元,月末月結(jié)支付給順豐共449元 例如:代收快遞費(fèi)149 借,庫(kù)存現(xiàn)金,149,貸其他應(yīng)付款149 月底付449,給順豐, 借,其他應(yīng)付款,120 貸,銀行存款120 借,管理費(fèi)用-快遞費(fèi),300 貸,銀行存款,300,對(duì)嗎?
9、某居民納稅人2023年收入情況如下:(1)1-12月份每月工資11500元,6月份取得半年獎(jiǎng)30000元,12月份取得年終獎(jiǎng)75000元。(2)8月代另一單位兼職設(shè)計(jì)圖紙獲得報(bào)酬兩次,分別為8000元、30000元。(3)11月取得國(guó)債利息收入5000元。(4)12月轉(zhuǎn)讓某專利技術(shù)使用權(quán)一次性取得收入25000元。計(jì)算該公民2023年全年預(yù)扣預(yù)繳及年終匯算清繳應(yīng)交納的個(gè)人所得稅。
長(zhǎng)投初始入賬 借:長(zhǎng)投2400 貸:銀行存款2000 投資收益400 差異是入投資收益嗎?
大部分的支出全部作了費(fèi)用了,這樣合理嗎
如果是費(fèi)用類的支出,就肯定是需要計(jì)入到費(fèi)用里邊的。
有的是成本也計(jì)入到費(fèi)用可以嗎
這個(gè)需要看具體情況,看具體是什么成本費(fèi)用呢
材料,輔料
這些不應(yīng)該計(jì)入到費(fèi)用里面
那已經(jīng)記了的怎么辦
可以做一下調(diào)整的會(huì)計(jì)分錄調(diào)整。
就是把所有的當(dāng)成費(fèi)用的計(jì)到成本里面去,借 制造費(fèi)用 貸 當(dāng)時(shí)記的費(fèi)用類科目對(duì)嗎
對(duì)的,沒錯(cuò)就是這么做的
就在這個(gè)月調(diào)之前需要調(diào)整的就行了是吧
對(duì), 在這個(gè)月調(diào)賬就可以了