你好,根據(jù)股東會決議,借實(shí)收資本-甲 貸實(shí)收資本-乙,這樣就行,至于股東之間轉(zhuǎn)讓款怎么支付,支付多少,是他們自己的事,和企業(yè)無關(guān)
下午好!老師我想請問一下股東變更應(yīng)該怎么做賬的問題,本來甲是股東經(jīng)過股東會決議甲把股權(quán)轉(zhuǎn)移給了藝,之前實(shí)收資本是甲50萬,現(xiàn)在改成乙50萬,賬務(wù)我應(yīng)該怎么處理,應(yīng)該怎么做賬,他們之前沒有任何的轉(zhuǎn)帳的
請問老師,我公司注冊資本200萬,五個(gè)股東:甲認(rèn)繳120萬(外加5%干股),乙認(rèn)繳20萬(未實(shí)繳)占比10%,其他股東認(rèn)繳20萬占比10%(已經(jīng)實(shí)繳完畢)?,F(xiàn)在做股權(quán)變更,由乙代持其他三個(gè)股東的股份,其他三位股東未來只享受分紅權(quán),并且股份要縮減到5%.請問, 1.賬務(wù)上這三個(gè)股東的實(shí)收資本需要怎么處理,代持股東這邊怎么處理,因?yàn)榇止蓶|還沒有實(shí)繳? 2.股權(quán)變更前需要準(zhǔn)備哪些資料?這三位股東需要簽代持協(xié)議還是轉(zhuǎn)讓協(xié)議,稅務(wù)局才能變更?(至前所有股東已經(jīng)在工商稅務(wù)登記備案了)
老師,現(xiàn)在是這個(gè)問題,我們公司有個(gè)老股東甲公司之前有實(shí)收資本30萬,他把股權(quán)轉(zhuǎn)給了兩個(gè)股東A和B,現(xiàn)在庫存現(xiàn)金有28萬是虛的,因?yàn)槭枪蓹?quán)轉(zhuǎn)讓,本來應(yīng)該新股東給老股東錢結(jié)果新股東沒錢,然后委托我們公司現(xiàn)金給老股東錢可以么?這樣合理么?需要什么材料?郭老師回答?
甲公司其中的三個(gè)股東分別以1500萬,300萬,225萬的價(jià)格把股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙公司。同時(shí)這三個(gè)股東又以同樣的價(jià)格1500萬,300萬,225萬的價(jià)格買了乙公司的股權(quán)。那么甲和乙公司怎么做賬? 甲:借:實(shí)收資本-三家股東 貸:實(shí)收資本-乙公司 甲這樣做賬對嗎,因?yàn)檫@三家股東當(dāng)時(shí)投資甲公司時(shí),部分做了實(shí)收資本,部分做了資本公積,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出股權(quán),只做實(shí)收資本的賬,資本公積還管嗎?如果資本公積也轉(zhuǎn)出怎么做賬? 乙:借:長期股權(quán)投資-甲公司1500+300+225 貸:其他應(yīng)付款-三家股東 借:其他應(yīng)付款-三家股東 我同時(shí)做這兩家的賬?誰明白怎么做? 貸:實(shí)收資本1500+300+225 乙公司這樣做賬對嗎?他是即不付三家股東錢,也不收三家股東錢,因?yàn)閷_了?但是有個(gè)問題,如果不收三家股東錢,那么工商里面的信息,實(shí)繳注冊資本還是之前沒增資的金額,這個(gè)怎么處理?
老師好,想問下關(guān)于注冊資本實(shí)繳的問題,原先注冊資本是1000萬,去年減資成了300萬。之前按照1000萬已經(jīng)實(shí)繳了340萬,然后現(xiàn)在要做股權(quán)變更,假如原轉(zhuǎn)讓股東沒有實(shí)繳,新股東按照300萬的注冊資本已經(jīng)注入賬戶,現(xiàn)在要做股權(quán)變更,比例應(yīng)該是多少?
老師,您好,公司名下沒有車,員工用自己車的費(fèi)用,需要辦什么手續(xù)公司才能報(bào)銷,有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)呢
老師,個(gè)稅扣款是按應(yīng)發(fā)工資算還是實(shí)發(fā)工資計(jì)算。比如工資應(yīng)發(fā)5500元,扣社保后5000元。
老師,請問實(shí)收資本印花稅什么時(shí)候交?
管理員社保補(bǔ)貼分錄如何記錄下來
老師好,老板在安鄉(xiāng)的公司,稅務(wù)來查2024年的賬,現(xiàn)在他要補(bǔ)2024年成本票,讓株洲的公司開發(fā)票并且在發(fā)票欄下面?zhèn)渥?024年7到12月貨款,這個(gè)備注對株洲的公司有什么影響么?(另外就是這樣備注了稅務(wù)會認(rèn)可么?
老師,法人在網(wǎng)上購買材料,能開專票,能走報(bào)銷流程報(bào)嗎
口腔診所會計(jì)好干嗎 是新開 前期開辦好干嗎
老師,對方公司已注銷,應(yīng)該收對方的往來款怎么處理啊
殘保金 上年在職職工總額 和上年在職職工人數(shù)怎么取數(shù) 直接申報(bào)個(gè)稅App數(shù)據(jù)嗎 還是填寫匯算清繳的數(shù)據(jù)
當(dāng)月開的專票給業(yè)主,對應(yīng)項(xiàng)目內(nèi)容的采購進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是跨年開進(jìn)來的,這樣的情況下如何做賬啊