你好,也就是說這些應(yīng)該本來計(jì)入固定資產(chǎn),但是實(shí)際你計(jì)入了主營業(yè)務(wù)成本對(duì)吧。那現(xiàn)在有固定資產(chǎn)相關(guān)的發(fā)票嗎?
老師您好! 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬,新公司現(xiàn)在要購買老公司的資產(chǎn),資產(chǎn)包括:固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評(píng)估報(bào)告,評(píng)估報(bào)告上有各個(gè)資產(chǎn)的明細(xì)及發(fā)票復(fù)印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒得發(fā)票也沒有入賬的,這個(gè)資產(chǎn)是屬于我們公司的,是老板私人買來的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補(bǔ)做嗎?時(shí)間隔得有點(diǎn)久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費(fèi)用里面去了,所以導(dǎo)致資產(chǎn)沒有那么多,但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因?yàn)槲沂遣沤邮值?,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下? 舉個(gè)例子: (1)處理資產(chǎn)時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理70000 累計(jì)折舊30000 貸:固定資產(chǎn)100000 (2)收到處理資產(chǎn)款項(xiàng): 借:銀行存款200000 貸:固定資產(chǎn)清理70000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應(yīng)該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問題?
您好老師,我這有一家建筑企業(yè),2019年10月成立的公司,現(xiàn)在正是每年匯算清繳的時(shí)間,我發(fā)現(xiàn)原來的會(huì)計(jì)在做賬時(shí),因2019年年底成立的公司,開了一些銷項(xiàng)發(fā)票,因有些款沒有在年底前到賬,沒有成本票,所以原來的會(huì)計(jì)就虛做了300萬的成本入賬,為了減少企業(yè)所得稅(借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款),截止到目前,我看其他應(yīng)付款的貸方金額過大,怕引起稅務(wù)的關(guān)注,老師,我怎么調(diào)一下合適呢?
老師請(qǐng)問一下有個(gè)小規(guī)模公司2019年建了一些蒙古包。當(dāng)時(shí)開工的時(shí)候有的往來方開了發(fā)票有的沒開。當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)就按開來的發(fā)票入了主營業(yè)務(wù)成本,沒發(fā)票的入了其他應(yīng)收款,后來這個(gè)老板找了相關(guān)部門給蒙古包重新評(píng)估出了固定資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告,我現(xiàn)在接手了他們讓我補(bǔ)入資產(chǎn)呢,我應(yīng)該怎么調(diào)整之前跟這些評(píng)估報(bào)告里資產(chǎn)有關(guān)的的賬呢?之前的主營業(yè)務(wù)成本,和其他應(yīng)收款該怎么做?
老師請(qǐng)問一下小規(guī)模納稅人2019年建造一個(gè)蒙古包當(dāng)時(shí)開建造過程中開回來的工程服務(wù)費(fèi)發(fā)票沒有做在建工程。直接入了主營業(yè)務(wù)成本了,后來蒙古包建成了還有一部分工程款也沒結(jié)清所以發(fā)票也沒有。賬上也沒有體現(xiàn)任何固定資產(chǎn)。2021年公司老板找審計(jì)出了評(píng)估報(bào)告現(xiàn)在2022年讓我根據(jù)評(píng)估報(bào)告把固定資產(chǎn)補(bǔ)入賬呢。我具體應(yīng)該怎么做?那19年的成本還需要做調(diào)整嗎?具體怎么操作?麻煩老師幫我分析一下并寫一下具體操作流程和分錄。萬分感謝
老師請(qǐng)問一下小規(guī)模納稅人2019年建造一個(gè)蒙古包當(dāng)時(shí)開建造過程中開回來的工程服務(wù)費(fèi)發(fā)票沒有做在建工程。直接入了主營業(yè)務(wù)成本了,后來蒙古包建成了還有一部分工程款也沒結(jié)清所以發(fā)票也沒有。賬上也沒有體現(xiàn)任何固定資產(chǎn)。2021年公司老板找審計(jì)出了評(píng)估報(bào)告現(xiàn)在2022年讓我根據(jù)評(píng)估報(bào)告把固定資產(chǎn)補(bǔ)入賬呢。我具體應(yīng)該怎么做?那19年的成本還需要做調(diào)整嗎?具體怎么操作?麻煩老師幫我分析一下并寫一下具體操作流程和分錄。萬分感謝
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報(bào),當(dāng)月可開票額度會(huì)降下來啊,本來應(yīng)為沒申報(bào),額度不夠 我先申報(bào)了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報(bào),額度會(huì)再講下去啊 作廢申報(bào) 應(yīng)為我報(bào)錯(cuò)了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對(duì)嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
我公司因?yàn)橛泻贤m紛,律師讓提供某個(gè)員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨(dú)放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個(gè)錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨(dú)放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會(huì)計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會(huì)差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會(huì)和外賬會(huì)計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
是的,付過的款有發(fā)票的入了成本,沒發(fā)票的入了其他應(yīng)收款。沒付的款也一直掛的呢,但是后來有評(píng)估報(bào)告了。老板也就沒再要發(fā)票,
你好,那么咱現(xiàn)在關(guān)鍵是沒有固定資產(chǎn)的發(fā)票呀,對(duì)吧,你所以你也沒有辦法轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。
老師之前的發(fā)票確實(shí)沒有固定資產(chǎn),但按當(dāng)時(shí)的情況是應(yīng)該做在建工程的,她們做了成本,現(xiàn)在做固定資產(chǎn)我有評(píng)估報(bào)告。但是不知道之前的怎么調(diào)整
你好,嗯,那就可以這樣,直接借固定資產(chǎn)貸利潤,分配未分配利潤。因?yàn)橐呀?jīng)跨年了所以小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則也沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科因?yàn)橐呀?jīng)跨年了,所以小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則也沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,咱直接用利潤分配來代替。
現(xiàn)在有評(píng)估報(bào)告
你好啊,我看到您有評(píng)估報(bào)告了,咱作為依據(jù)來這樣做憑證就。