你好,是計(jì)提數(shù)額,但你加計(jì)扣除金額是要發(fā)放的
老師,項(xiàng)目部負(fù)責(zé)交付產(chǎn)品,實(shí)施運(yùn)維計(jì)提人員工資用哪個(gè)科目?銷(xiāo)售費(fèi)用還是研發(fā)支出呢?都入到研發(fā)支出,匯算清繳是不是都要加計(jì)扣除,研發(fā)支出可以不加計(jì)扣除嗎?老師
季度研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除怎么填寫(xiě)呢?研發(fā)人員的工資怎么填寫(xiě)加計(jì)扣除呢?
研發(fā)人員的工資研發(fā)費(fèi)用可加計(jì)扣除的是實(shí)發(fā)還是計(jì)提
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,是研發(fā)成功后才可以加計(jì)扣除還是研發(fā)時(shí)可以加計(jì)扣除
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除中的主要是研發(fā)人員的工資嗎?
老師你好,24年暫估了成本(借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估)。25年取得該采購(gòu)成本票這樣做賬對(duì)嗎?借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 同時(shí)沖紅24年暫估(借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù))
老師投資資產(chǎn)的企業(yè)所得稅處理和特殊性重組稅務(wù)處理的區(qū)別和相似處講講吧
老師,進(jìn)銷(xiāo)存匯總表入庫(kù)金額是不是含稅單價(jià)的?我司進(jìn)銷(xiāo)存匯總表顯示是不含稅單價(jià)
老師,公司有針對(duì)會(huì)員的活動(dòng),比如充值1000,贈(zèng)送兩百,這種應(yīng)該怎么做賬?
老師你好 今年企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增后要修改去年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
2023年6月21日成立的有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資),注冊(cè)資本1000萬(wàn),之前是認(rèn)繳,現(xiàn)在新規(guī)出來(lái),是不是必須5年內(nèi)實(shí)繳完?就是2028年6月底?如果認(rèn)繳不了只能減資的話(huà),什么時(shí)候減資合適?還有,我公司小規(guī)模納稅人,23年半年左右29w收入,24年一年30w左右收入,25年到現(xiàn)在一百萬(wàn)左右收入,但是凈利潤(rùn)低,基本持平。這種情況,減資多少合適?現(xiàn)在錢(qián)放對(duì)公賬戶(hù),但注冊(cè)資金太少會(huì)不會(huì)影響業(yè)務(wù)或者其他什么?
老師,股份支付的可行權(quán)條件里的服務(wù)期限是屬于股票期權(quán)嗎
財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)總額706890,企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額=706890-1157959(加計(jì)扣除項(xiàng))=-438136 實(shí)操上加計(jì)扣除這部分怎么入賬
老師您好,請(qǐng)問(wèn)特種設(shè)備可以轉(zhuǎn)租嗎?謝謝
老師,股份支付里的限制性股票確認(rèn)的價(jià)格是什么
那就是計(jì)入到研發(fā)支出的計(jì)提數(shù)都可以加計(jì)扣除是吧? 后半句是什意思
是的,就是你的工資是要真正實(shí)際支付
OK 明白了 老師
不客氣,祝您學(xué)習(xí)愉快!
老師,簽訂代持協(xié)議以后,如何作廢代持協(xié)議呢?
抱歉,這個(gè)方面不填熟悉,您咨詢(xún)一下其他老師