同學你好,收到的時候做專項資金,支出的時候做管理費用等,沖減專項資金
老師,您好,我有如下幾個問題想跟您咨詢: 1、我們公司收到中關村撥付的專項支持資金20萬,應該怎么做會計分錄呀? 2、我們用這部分資金支付了相關人員的工資10萬元,應該怎樣做分錄? 3、到了年底,這個專項資金還有10萬,應該怎樣做分錄呀? 謝謝老師~~~
老師您好,我是民非組織,請問收到了國家藝術基金的金額,應該怎么做會計分錄? 國家藝術基金的開支項目,比如:策展費,怎么做會計分錄?
老師,你好,我想問下,汽車公司收到廠家的折讓怎么做分錄,我們開具紅字通知書給廠家,廠家開紅字負數(shù)發(fā)票給我們!折讓金額是上到廠家系統(tǒng)可以起票購車使用,比如是返利50000元,新車促銷政策活動支持20000;商務政策支持10000.起票達標支持5000.市場活動支持5000.舊車置換補貼5000要還給客戶,個貸支持5000.請問怎么做會計分錄呢
老師,您好,我們公司是非營利組織商會,前期按民政局要求需要設立臨時銀行存款賬戶,需要有4家發(fā)起單位各存1萬元,我司收到了這筆款,對方注明的是驗資費,實際這四家單位不是我們的股東, 這四筆款當時大家協(xié)議是不會退的, 但可轉作為會費,請問我們前期收到的驗資款,會計分錄怎么處理好呢,放其他應付款嗎,后續(xù)轉會費就確認收入嗎
老師,請問我這樣的會計分錄怎么處理? 由于前面的會計一直以來把股東分紅款做到管理費用中去了(累計金額為100萬),到這個月比如應分的利潤總額為230萬,但是目前未分配利潤科目下的余額只有50萬,該怎么處理這個分錄呢?將利潤分配的余額做到跟實際一致為230萬呢?
成人大學,形考任務題目
老師,建筑勞務分包有限公司(小規(guī)模納稅人),開異地建筑工程服務費需要預繳增值稅嗎?如果需要怎樣操作?謝謝
請問老師買了2萬多的物資公司沒錢了,老板先墊付要怎么做
老師,供應商那邊有退款,可以走私戶嗎?我們轉的貨款他們是按照哪個金額開了票,退款一百多塊錢,能走私嗎
老師廣告公司,給甲方安裝廣告牌,用了11萬勞務成本,這個成本用那個科目核算能進入成本?
繼續(xù)教育的網址有嗎浙江的
老師,我是個體戶小規(guī)模納稅人,開稅局代開普通發(fā)票,3萬元,需要交稅嗎?
老師你好,我給老板干了活,有三年多了,差我6000多塊錢的工資,到現(xiàn)在都不給,請問一下,如何使用法律手段把它要回來?
老師:2022年收到法院一筆款,2025年補報收入,那成本怎么核算?
老師。您好,餐飲行業(yè)請問有折扣的發(fā)票怎么入賬,做分錄呢
老師,國家藝術基金這兩天,款就要到位了,我是做收入嗎?
不是,你這里要做專項資金