你好 你們這個(gè)實(shí)際就是專項(xiàng)款分錄 ;比如 實(shí)際收到專項(xiàng)撥款時(shí) 借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款-**項(xiàng)目 撥款使用時(shí) 借:在建工程 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)付賬款 項(xiàng)目完成后,形成資產(chǎn)部分 借:固定資產(chǎn) / 無(wú)形資產(chǎn) 貸:在建工程-**項(xiàng)目 同時(shí) 借:專項(xiàng)應(yīng)付款-**項(xiàng)目 貸:資本公積-撥款轉(zhuǎn)入 未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后 借:專項(xiàng)應(yīng)付款-**項(xiàng)目 貸:管理費(fèi)用 撥款項(xiàng)目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的 借:專項(xiàng)應(yīng)付款-**項(xiàng)目 貸:銀行存款
老師,收到中關(guān)村等機(jī)構(gòu)的專項(xiàng)支持資金,應(yīng)該如何做賬呀?后續(xù)用這個(gè)資金給相關(guān)的人員支付了工資,應(yīng)該怎么做分錄呀?
老師,您好,我有如下幾個(gè)問(wèn)題想跟您咨詢: 1、我們公司收到中關(guān)村撥付的專項(xiàng)支持資金20萬(wàn),應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呀? 2、我們用這部分資金支付了相關(guān)人員的工資10萬(wàn)元,應(yīng)該怎樣做分錄? 3、到了年底,這個(gè)專項(xiàng)資金還有10萬(wàn),應(yīng)該怎樣做分錄呀? 謝謝老師~~~
老師好!有一筆業(yè)務(wù)我想請(qǐng)教一下怎么做分錄,我們公司幫別家公司做業(yè)務(wù)代理,對(duì)方公司先打款有以下幾筆步驟,怎么做分錄才能清晰明了, 1.預(yù)收對(duì)方打給我們公司的進(jìn)口增值稅和關(guān)稅3萬(wàn) ,我們公司收到這筆錢的分錄 2、我們公司會(huì)代付到海關(guān)把這筆錢,但是我們公司會(huì)先在銀行融資一筆3萬(wàn),然后再去付這筆錢,這個(gè)分錄 3、我們公司會(huì)收到公司的一筆預(yù)付的貨款,金額是20萬(wàn), 4、實(shí)際我們采購(gòu)東西的時(shí)候可能是22萬(wàn) 5.我們給對(duì)方開(kāi)票的時(shí)候是實(shí)際貨款22萬(wàn)加上對(duì)放付的關(guān)稅增值稅3萬(wàn),共25萬(wàn), 6我們還會(huì)來(lái)一個(gè)代理服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,金額是我們代理過(guò)程中的一些費(fèi)用,2萬(wàn),對(duì)方再會(huì)給我們付這筆錢2萬(wàn), 老師這個(gè)分錄怎么做呢?
我們是經(jīng)貿(mào)公司 我們做了一款產(chǎn)品,但是我們沒(méi)有具備生產(chǎn)的條件,就我們購(gòu)買輔料,出檢測(cè)費(fèi)用,認(rèn)證費(fèi)用,委托人家生產(chǎn)加工,這樣我應(yīng)該怎么做分錄,怎么核算它這款產(chǎn)品的成本金額呢 我9月份開(kāi)始做的,就有一個(gè)購(gòu)買輔料的購(gòu)銷合同,我就付款了,還沒(méi)有收到發(fā)票,這個(gè)時(shí)候我應(yīng)該怎么做賬。然后我11月份收到購(gòu)買輔料的發(fā)票了,我又應(yīng)該怎么做賬。產(chǎn)品生產(chǎn)好了我收到產(chǎn)品了 我又應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢,我支付了代加工的費(fèi)用2萬(wàn)元,代加工的單價(jià)是1支一塊錢,但是我付了2萬(wàn)塊錢,他們就給我了18000支產(chǎn)品,這個(gè)時(shí)候我又應(yīng)該怎么做分錄呢?,最后這些費(fèi)用是不是都應(yīng)該算在這18000多支產(chǎn)品的成本
各位老師好,大致情況是這樣,我們是子公司,需要付母公司資本收益金,比如我現(xiàn)在需要付母公司100萬(wàn)但是呢母公司欠我們子公司的應(yīng)收有10萬(wàn)美元,匯率約定:7.15,抵扣了這部分10??7.15,我們只需要付母公司100-10??7.15。但是母公司欠我們子公司的應(yīng)收10萬(wàn)美元是有好幾個(gè)項(xiàng)目組成,比如每個(gè)項(xiàng)目分成2美元、3美元、1美元、2美元、2美元。請(qǐng)問(wèn)這種的該如何做賬,我現(xiàn)在做不平,問(wèn)題出來(lái)在每個(gè)項(xiàng)目應(yīng)收帳款不知道該怎么做,比如發(fā)票入賬的匯率是8,現(xiàn)在匯率按照7.15 該怎么做呢??希望有老師能一步步教怎么做 有耐心的老師來(lái) 價(jià)格好商量 問(wèn)題比較復(fù)雜 可以私下加微信說(shuō)!
答案答案復(fù)制本年7月,M汽車制造公司生產(chǎn)甲型小汽車30輛,生產(chǎn)乙型小汽車50輛(其中25輛作為獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放給優(yōu)秀員工,25輛作為樣品送給各經(jīng)銷商)。甲型和乙型小汽車均由汽車制造公司的A車間生產(chǎn),且A車間只生產(chǎn)這兩種型號(hào)的汽車。每輛甲型小汽車的直接材料成本11為8萬(wàn)元,直接人工成本為2.5萬(wàn)元。每輛乙型小汽車的直接材料成本為10萬(wàn)元,直接人工成本為1萬(wàn)元。A車間歸集的制造費(fèi)用合計(jì)4萬(wàn)元。針對(duì)制造費(fèi)用現(xiàn)有兩種分配方法可供選擇:一種是生產(chǎn)工時(shí)比例法,生產(chǎn)甲型、乙型小汽車的生產(chǎn)工時(shí)分別為50小時(shí)、150小時(shí):另一種是生產(chǎn)工人工資比例法[2],生產(chǎn)甲型、乙型小汽車的生產(chǎn)工人工資分別為10萬(wàn)元、10萬(wàn)元[由于甲型汽車生產(chǎn)需要技術(shù)高的工人,因此,其工資與工時(shí)不成正比。
發(fā)票是專票,今年3月份入賬,借:管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:銀行存款。今天發(fā)現(xiàn)重復(fù)轉(zhuǎn)了,憑證已經(jīng)紅沖,想問(wèn)一下各位老師接下來(lái)賬務(wù)怎么處理?
個(gè)人自用車輛過(guò)戶給公司,金額14萬(wàn),需要交哪些稅?
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做賬,自己轉(zhuǎn)給自己公司
請(qǐng)問(wèn),制造業(yè)賣的輔助材料,記其他業(yè)務(wù)務(wù)收入,要核算成本,怎么做?
公司2022年10月申請(qǐng)到高新技術(shù)企業(yè),2025年10月到期,目前3年的復(fù)審應(yīng)該是通過(guò)不了,那么公司所得稅15%的優(yōu)惠能享受到什么時(shí)候?
工人工服,建筑行業(yè)怎么寫(xiě)分錄
工資銀行流水分為扣除社保后工資5400左右,獎(jiǎng)金4000,持續(xù)13個(gè)月數(shù)額不變,是否可以作為工資1萬(wàn)的證據(jù)?是否可以和個(gè)稅申報(bào)金額每月1萬(wàn)互相論證作為證據(jù)
老師:我們給客戶維修屋頂材料被大風(fēng)刮走了些,客戶的房屋有保險(xiǎn)并申請(qǐng)賠付2萬(wàn)多元,客戶又把這2萬(wàn)多轉(zhuǎn)我們公司賬上,我該怎么做賬?
老師,我想咨詢一下,我們單位注冊(cè)資金是200萬(wàn),在在23年做賬是實(shí)收資本記錄成210萬(wàn),這個(gè)怎么辦呀?實(shí)際也沒(méi)有繳納