您好,前面會計(jì)做賬的時(shí)候怎么做的呢
老師請問一下我的資產(chǎn)負(fù)債表中分配利潤那里。和我的科目余額表。未分配利潤余額。數(shù)是一樣的。假設(shè)都是100元。但是我的利潤表。本年累計(jì)凈利潤的數(shù)不等于100元。比100元要少。跟減去所得稅費(fèi)用有關(guān)系嗎?因?yàn)槲?2月份做了好多費(fèi)用。12月份當(dāng)月的凈利潤是負(fù)的。5000吧,假如說。但是12月份本年累計(jì)的利潤表數(shù)是正的,可是這個(gè)數(shù)又跟我資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表上的數(shù)不一樣。不知道哪兒記錯(cuò)了呀。會不會跟所得稅有關(guān)系?因?yàn)槲疑习肽曛Ц读?000塊錢收入的所得稅。但是累計(jì)12個(gè)月后,我的凈利潤少了很多。會不會是因?yàn)槲覍?shí)際交的所得稅費(fèi)用比。我應(yīng)該交的要少了很多,所以這個(gè)數(shù)對不上呢
老師,請問我這樣的會計(jì)分錄怎么處理? 由于前面的會計(jì)一直以來把股東分紅款做到管理費(fèi)用中去了(累計(jì)金額為100萬),到這個(gè)月比如應(yīng)分的利潤總額為230萬,但是目前未分配利潤科目下的余額只有50萬,該怎么處理這個(gè)分錄呢?將利潤分配的余額做到跟實(shí)際一致為230萬呢?
請問老師,之前做錯(cuò)分紅款如何調(diào)整到未分配利潤或者本年利潤當(dāng)中去呢?求會計(jì)分錄(我做的是:借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配-未分配利潤)但是這樣做了之后最終結(jié)轉(zhuǎn)損益后,未分配利潤或是本年利潤都沒有增加誒?請教一下老師該怎么做會計(jì)分錄處理呢?
我的2023年年末未分配利潤是100萬,其中包含2023年我預(yù)提了費(fèi)用12萬,在2024年一月份收到了2023年費(fèi)用發(fā)票8萬,我做的分錄是在01月先把預(yù)提的費(fèi)用分錄沖銷借其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用12萬,貸:利潤分配-未分配利潤12萬,收到的費(fèi)用發(fā)票分錄是,借利潤分配-未分配利潤,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:庫存現(xiàn)金。目前看報(bào)表2023年年末的報(bào)表體現(xiàn)未分配還是100萬,2024年02月份報(bào)表,假如一月二月合計(jì)的本年利潤是20萬。2月末的資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)表未分配利潤應(yīng)該是100+20+12-8=124萬,那么五月底之前的匯算清繳提報(bào)報(bào)表是選擇區(qū)間2023.01.01至2023.12.31還是哪個(gè)區(qū)間呢,如果按照2023年的區(qū)間選擇的話,那未分配利潤就不準(zhǔn)確了呢。老師看看我上面表達(dá)的有沒有問題?詳細(xì)給指點(diǎn)一下?感激!
內(nèi)賬只想要后面結(jié)轉(zhuǎn)完整分錄帶上金額,怎么結(jié)轉(zhuǎn)從工程結(jié)算、工程施工、成本收入和本年利潤、利潤分配、實(shí)際工程款100萬收入100萬工程施工-成本、工人工資、原材料合計(jì)50萬、管理費(fèi)用20萬、財(cái)務(wù)費(fèi)用是1萬.上面是這項(xiàng)工程全部完工金額老師:剛上面這個(gè)分錄答案已給。1、我們這個(gè)完工的工程是不是就用不到(工程施工)和(工程結(jié)算)這兩個(gè)科目了?2、轉(zhuǎn)利潤分配借:本年利潤29萬貸:利潤分配–未分配利潤29萬對嗎?
老師,我手上有一家機(jī)械租賃公司,因沒有錢還吊車貸款,車子被廠家收走。所以巳經(jīng)零申報(bào)兩年了。這兩年一直提折舊,現(xiàn)在負(fù)利潤好大。要怎么處理?
老師,在哪里查詢公司注冊過的商標(biāo)呢?
咨詢個(gè)問題,收入的交易價(jià)格涉及非現(xiàn)金對價(jià),如果對價(jià)物是固定資產(chǎn),那么收入的交易價(jià)格是合同生效日固定資產(chǎn)的公允價(jià)值確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入,計(jì)入貸方。那么問題是借方的分錄是什么?借方是固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值?如果賬面價(jià)值和貸方的收入(固定資產(chǎn)的公允價(jià)值)有差額,那差額計(jì)入哪里?主營業(yè)務(wù)收入?還是計(jì)入公允價(jià)值變動損益里面?
老師:找公司開發(fā)軟件-(無形資產(chǎn)),先支付了第一筆款15000元,對方開了張信息技術(shù)服務(wù)*軟件開發(fā)的發(fā)票,怎么入賬,分錄怎么寫?
老師 請問匯算年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表上 減企業(yè)所得稅是實(shí)際繳納的所得稅,還是賬上計(jì)提的所得稅金額?
我買課時(shí)問的我們是出口尿素,不免不退的,實(shí)操課有,可是買了我看沒有講,怎么辦,給我打電話說一下也行啊
老師想問一下,當(dāng)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益之后,又加了一些分錄,這樣數(shù)據(jù)能對嗎?需要怎么調(diào)整
老師,找到的發(fā)票開票日期是2023年,是不是得改2023年匯算清繳表,進(jìn)行調(diào)減
請問匯算清繳工資薪金支出:賬載金額是填 應(yīng)付職工薪酬全年 借方累計(jì)嗎?
小規(guī)模納稅人銷售產(chǎn)品稅率是多少
她把每個(gè)月的分紅款都做到管理費(fèi)用里面去了
那就把之前的會計(jì)分錄沖銷再按照分紅做賬
沖銷分錄怎么做呢?一年多了都是這樣做的,我要每個(gè)月都反記賬嗎?
對,如果能返記賬的話,最好還是返回修改。
能不能做一筆調(diào)整呢?太多個(gè)月了呀?沖銷分錄怎么做呢?
可以,分紅的時(shí)候借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整(管理費(fèi)用) 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤