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老師,請問我這樣的會計(jì)分錄怎么處理? 由于前面的會計(jì)一直以來把股東分紅款做到管理費(fèi)用中去了(累計(jì)金額為100萬),到這個(gè)月比如應(yīng)分的利潤總額為230萬,但是目前未分配利潤科目下的余額只有50萬,該怎么處理這個(gè)分錄呢?將利潤分配的余額做到跟實(shí)際一致為230萬呢?

2023-03-19 05:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-19 05:44

您好,前面會計(jì)做賬的時(shí)候怎么做的呢

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快賬用戶2734 追問 2023-03-19 09:48

她把每個(gè)月的分紅款都做到管理費(fèi)用里面去了

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齊紅老師 解答 2023-03-19 09:48

那就把之前的會計(jì)分錄沖銷再按照分紅做賬

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快賬用戶2734 追問 2023-03-19 09:50

沖銷分錄怎么做呢?一年多了都是這樣做的,我要每個(gè)月都反記賬嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-19 09:53

對,如果能返記賬的話,最好還是返回修改。

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快賬用戶2734 追問 2023-03-19 09:54

能不能做一筆調(diào)整呢?太多個(gè)月了呀?沖銷分錄怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2023-03-19 09:59

可以,分紅的時(shí)候借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整(管理費(fèi)用) 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤

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您好,前面會計(jì)做賬的時(shí)候怎么做的呢
2023-03-19
這兩萬元就放在未分配利潤里面,股東有發(fā)票報(bào)銷,是沖作為費(fèi)用處理
2021-03-04
你好,那當(dāng)時(shí)做錯(cuò)的分錄怎么做的?
2023-03-19
你要查出報(bào)表的管理費(fèi)用比賬面多出的原因,才能調(diào)賬的
2021-04-13
對的呀,如果說跨年的話,你直接沖減未分配利潤就可以了,沖減之后,這兩個(gè)報(bào)表的這個(gè)勾稽關(guān)系就會有一個(gè)差額,這個(gè)是正常的。
2021-02-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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