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老師,你好,我想問下,汽車公司收到廠家的折讓怎么做分錄,我們開具紅字通知書給廠家,廠家開紅字負數(shù)發(fā)票給我們!折讓金額是上到廠家系統(tǒng)可以起票購車使用,比如是返利50000元,新車促銷政策活動支持20000;商務政策支持10000.起票達標支持5000.市場活動支持5000.舊車置換補貼5000要還給客戶,個貸支持5000.請問怎么做會計分錄呢

2022-04-12 13:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-12 16:05

Na,你這個是廠家要返給你們4S店的嗎?那你收到的時候對方給你開紅字發(fā)票了沒?

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快賬用戶hyfp 追問 2022-04-12 18:34

就是收到的紅字發(fā)票呢

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齊紅老師 解答 2022-04-12 21:15

收到紅字發(fā)票的話,你就是借庫存商品負數(shù)貸,應付賬款負數(shù)。

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快賬用戶hyfp 追問 2022-04-12 21:18

我是這樣做的,借:應付賬款貸方正數(shù)(紅字發(fā)票金額)貸:應交稅費-增-進項轉出貸:其他應付款-置換(或者實銷)貸:主營業(yè)務成本借方負數(shù)金額,可以嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-12 21:58

如果說你那個商品已經出售了,那用你的賬戶處理就是正確的,沒問題的。

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快賬用戶hyfp 追問 2022-04-13 08:51

好的,謝謝老師!我還有個問題,就是我們公司進項一直大于銷項,這兩年幾乎沒交過增值稅和所得稅!我要是不把進項發(fā)票勾選認證完的話就會導致繳稅。但是還有十多萬的留底稅,我這樣交增值稅能否交進去呢!有交印花稅!

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齊紅老師 解答 2022-04-13 09:38

可以的呀,你的進項不抵扣的話,可以正常交稅了。

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Na,你這個是廠家要返給你們4S店的嗎?那你收到的時候對方給你開紅字發(fā)票了沒?
2022-04-12
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