學(xué)員你好,這樣就是0的收入,不用繳納的
靳老師就是按照負(fù)差講的,投資收益在借方,不就是虧了嗎?虧了不就是負(fù)差嗎?但是賣價(jià)-買價(jià)卻是正數(shù)呀 這個(gè)賣出價(jià)-買入價(jià)明明是正數(shù),為什么成負(fù)差了
老師這道題,本期確認(rèn)收入=合同的交易價(jià)格總額*履約進(jìn)度-以前期間已確認(rèn)收入,這道題目中說當(dāng)日收到總價(jià)款的50%,那為什么不減去這50%的價(jià)款也就是減去3000元,這3000元不是以前期間的收入嗎
老師好,這個(gè)投資收益反映出來的都不是真實(shí)的錢,比如題目,買入價(jià)100,第一次價(jià)格波動(dòng)變成130,第二次價(jià)格波動(dòng)變成120,公允價(jià)值變動(dòng)20,賣出價(jià)200。 不考慮稅費(fèi),按理200-100=100實(shí)際的投資收益。 為什么那個(gè)投資收益,200-100-20(公允價(jià)值變動(dòng))=80,但是中途公允價(jià)值變動(dòng)又沒有買賣關(guān)系,這是虛擬的變動(dòng),那樣價(jià)格不就不真實(shí)了嗎?謝謝。
老師,這個(gè)題說以買入價(jià)作為賣出價(jià),那這個(gè)收入不是為0嗎。因?yàn)槭杖胧琴I入價(jià),成本也為買入價(jià),那兩個(gè)一減不就是0嗎?這樣還需要交增值稅嗎
你好老師,股票增值稅計(jì)稅依據(jù)不是賣出價(jià)和買入價(jià)的差價(jià)為計(jì)稅依據(jù)么,這個(gè)為什么要把那個(gè)負(fù)差10萬減除
分公司獨(dú)立核算,匯算清繳企業(yè)所得稅時(shí)是和總公司合并報(bào)表嗎?把分公司和總公司的報(bào)表數(shù)據(jù)加起來嗎?
分公司和總公司合并報(bào)表匯算清繳,怎么申報(bào)
新開公司,目前沒有業(yè)務(wù),法人是退休人員,辦稅員在其他公司任職買社保。目前需要在自然人納稅系統(tǒng)申報(bào)個(gè)稅么?
你好,老師,之前會(huì)計(jì)交接下來的現(xiàn)金余額高達(dá)300多萬,具體原因也不知,沒辦法溝通,那我看對(duì)應(yīng)其他應(yīng)付款兩個(gè)老板名下的個(gè)人往來也很多,那我能用現(xiàn)金沖其他應(yīng)付款嗎?
老師 有沒有那個(gè)固定資產(chǎn)分?jǐn)偠嗌倌甑谋砀?比如電子設(shè)備4年
老師,22年 21年系統(tǒng)還有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,一直沒抵扣,怎么辦啊 ,我們也沒收到,一年前的紙質(zhì)發(fā)票是不是沖不了了啊
在公司地打車的費(fèi)用,計(jì)入什么科目
所得稅匯算清繳小規(guī)模納稅人一般企業(yè)收入明細(xì)表及一般企業(yè)成本支出明細(xì)表不用選直接主表填?
問題①銀行回單重復(fù)打印了一遍,為了不浪費(fèi)紙把紙張反過來塞進(jìn)了打印機(jī)里,打了將要打印的憑證?,F(xiàn)在憑證反面是銀行回單,用紅筆畫個(gè)打叉號(hào)是不是就可以正常裝訂了 問題②公司為拓展業(yè)務(wù)貸款,因?yàn)榕略举Y金不足。還貸款時(shí)還了本金利息和融擔(dān)費(fèi),融擔(dān)費(fèi)可以讓對(duì)方給我們開具專票并且我們也是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的吧,我們正常業(yè)務(wù)對(duì)外開票是開現(xiàn)代服務(wù)6%稅率發(fā)票。 問題③給對(duì)方要專票并且抵扣會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,請(qǐng)問下我們有個(gè)供應(yīng)商,之前是A公司和我們合作,后邊換B公司,然后B公司給我們出了一個(gè)加大投入合并主體的通知,以后就由b公司和我們合作了,這個(gè)合理嗎