你好,能提供一下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的描述文字圖片嗎? 我需要根據(jù)業(yè)務(wù)描述才知道當(dāng)期確認(rèn)的收入金額該如何列式計(jì)算的
老師這道題,本期確認(rèn)收入=合同的交易價(jià)格總額*履約進(jìn)度-以前期間已確認(rèn)收入,這道題目中說當(dāng)日收到總價(jià)款的50%,那為什么不減去這50%的價(jià)款也就是減去3000元,這3000元不是以前期間的收入嗎
【例題19·單選題】甲公司為增值稅一 般納稅人。2019年12月1日,與乙公司簽訂 了一項(xiàng)為期6個(gè)月的咨詢合同,合同不含稅 總價(jià)款為60000元,當(dāng)日收到總價(jià)款的50%, 增值稅稅額為1800元。截至年末,甲公司累 計(jì)發(fā)生服務(wù)成本 6000 元,估計(jì)還將發(fā)生服務(wù) 成本 34000 元,履約進(jìn)度按照已發(fā)生的成本 占估計(jì)總成本的比例確定。2019 年12 月3 日,甲公司應(yīng)確認(rèn)該項(xiàng)服務(wù)的收入為( 元。(2018年改編) 本期確認(rèn)收入=合同的交易價(jià)格總額×履約進(jìn)度-以前期間已確認(rèn)收入。 為什么不減作為以前期間已確認(rèn)收入的當(dāng)日收到總價(jià)款的50%
這道題用的不是這個(gè)公式嗎? 當(dāng)期收入=合同交易價(jià)格總額×履約進(jìn)度-以前會(huì)計(jì)期間累計(jì)已確認(rèn)的收入
限制性股票在授予日收到認(rèn)股款同時(shí)確認(rèn)一筆負(fù)債,這個(gè)是以授予日價(jià)格入的賬,1000*8=8000,等待期內(nèi)發(fā)放現(xiàn)金股利為什么其他應(yīng)付款是以1元每股計(jì)算的?不是應(yīng)該沖減之前確認(rèn)的8000里的金額嗎?
甲公司為增值稅一般納稅人。2017年12月1日,與乙公司簽訂了一項(xiàng)為期 6 個(gè)月的咨詢合同,合同不含稅總價(jià)款為60000元,當(dāng)日收到總價(jià)款的50%,增值稅稅額為1800元。截至年末,甲公司累計(jì)發(fā)生勞務(wù)成本 6000 元,估計(jì)還將發(fā)生勞務(wù)成本34000元,完工進(jìn)度按照已發(fā)生的成本占估計(jì)總成本的比例確定。2017年12月31日,甲公司應(yīng)確認(rèn)該項(xiàng)勞務(wù)的收入為( )元。 A.9000 B.30000 C.6000 D.40000 .【答案】A 【解析】完工進(jìn)度按照已發(fā)生的成本占估計(jì)總成本的比例確定,完工進(jìn)度=6000÷(6000+34000)×100%=15%,所以應(yīng)確認(rèn)的收入=60000×15%=9000(元)。 請(qǐng)問老師,這個(gè)題為啥不減去當(dāng)日收到的50%
請(qǐng)問電腦實(shí)操課在哪里上
老師 酒店收到之前的疫情款 4月開的發(fā)票 之前也沒掛賬 我現(xiàn)在是不要做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入呢?
老師好!應(yīng)收(備用金)錯(cuò)錄入應(yīng)付,后面又還款了備用金也是錄應(yīng)付,該怎么調(diào)整回來呢
老師,你好,24年跨年的餐飲票可以入賬嗎?
請(qǐng)問分公司的企業(yè)法人類型是什么?
老師好,企業(yè)匯算清繳時(shí),期間費(fèi)用明細(xì)表各項(xiàng)目分類,水電費(fèi)、環(huán)保費(fèi)可以計(jì)入辦公費(fèi)嗎?
老師我想問一下個(gè)體戶餐飲店核定征收,今天接到電話說收入和申報(bào)不一致,是什么意思
稅務(wù)局查賬都要企業(yè)有無存貨場(chǎng)地嗎?總公司自己沒有場(chǎng)地,借用子公司的場(chǎng)地,稅務(wù)局說這樣是違法是不可以的,真有這樣的法規(guī)嗎?
老師,問一個(gè)事,就是企業(yè)暫估了發(fā)票,現(xiàn)在這個(gè)票沒開出來,可能得10月份開出來,這筆暫估可以先不調(diào)嘛。做企業(yè)匯算清繳
老師我收到了固定資產(chǎn)發(fā)票,固定資產(chǎn)可以先不入賬,等到幾個(gè)月以后再入賬可以嗎?