您好。你們請別人做事情,對方需要把發(fā)票給你
老師我想問下,我們公司掛靠到人家做建筑的,我們給人家開出去的材料專票是13個點,掛靠公司開出去的發(fā)票是9個點。另外我們開給她們的勞務(wù)專票是3個點,現(xiàn)在掛靠方說我們還要補6個點的稅,這種合理嗎
老師,我們公司是被掛靠方,掛靠人的項目是一般計稅,上個月這個項目開了50萬的發(fā)票給甲方,這個月掛靠人拿來了專票成本發(fā)票并進(jìn)行抵扣,那么可以抵扣部分的稅退給掛靠人,退給掛靠人的稅要怎么做賬呢?
我們公司是掛靠的別人公司,做建筑裝飾的,這個月請掛靠公司幫忙開出去了專票,怎么找材料票和成本票來抵扣呀
老師你好,我們公司是做裝修的,之前老板接業(yè)務(wù)的時候說的是總包,結(jié)果做到一半對方說我們公司沒得資質(zhì),讓我們掛靠其他公司,之前進(jìn)來的材料發(fā)票我們都是記入的工程施工材料費,但是我們現(xiàn)在開發(fā)票出去全是開的材料發(fā)票,請問這個怎么處理呢,一開始我以為咱們以后開發(fā)票是開建筑服務(wù)裝修費,結(jié)果掛靠了別人現(xiàn)在開的全是材料發(fā)票給掛靠公司。
我公司自建廠房,找了一家建筑單位掛靠,相當(dāng)于包工不包料,但是部分材料款和農(nóng)民工工資從被掛靠公司走賬,材料發(fā)票已從供應(yīng)商處開專用發(fā)票給被掛靠公司,農(nóng)民工工資勞務(wù)公司也已開普票給被掛靠公司!開工前已額外支付掛靠費,不在這次開票中!現(xiàn)在就材料和工資,被掛靠公司要開票給我們,所有的稅款如何計算?
公司目前賬目上面庫存是409萬,對應(yīng)的稅費已經(jīng)抵扣了,然后未抵扣的庫存是478萬,未抵扣增值稅是620萬 從這幾個數(shù)據(jù) 能判斷出單位未來增值稅稅負(fù)是多少嗎
個人賺1萬設(shè)計費,大概要交多少稅? 增值稅10000*1%=100 附加稅100*0.06=6 個人所得稅0000×(1-20%)=8000元 8000×30%-2000=2400-2000=400元。 還有其余的稅嗎
公司是小規(guī)模,專管員說2024年4-6月的減征額有差異,應(yīng)該怎么辦,怎么查?
老師你好!我們是生產(chǎn)企業(yè)!8月份出口已開票申報增值稅!免抵退申報沒有提交申報!下個月再提交申報!因有一個對應(yīng)的出口發(fā)票非自產(chǎn)做免稅處理!是不是申報的8月份增值稅申報表需要更正!把免抵退稅銷售額扣除做免稅銷售額填入免稅中
老師,我們公司把股權(quán)轉(zhuǎn)讓了兩次,股東還有好幾個,這個是用股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議做賬嗎,分錄是借:實收資本—張某,貸:實收資本—李某嗎
問一個關(guān)于:變更股權(quán)后投資款的問題 我公司有兩個投資人:A(占股90%9萬元)和B(占股10%1萬元)這兩個投資者都已經(jīng)把錢實際投資到了公司,但是都已經(jīng)虧完了,現(xiàn)在我公司準(zhǔn)備變更股東股權(quán),也就是把A和B兩個投資者股權(quán)對調(diào),這樣變更完后我公司的投資款是相應(yīng)變更為(B90%股權(quán)9萬)和(A10%的股權(quán)1萬)是這樣嗎?還是說A雖然減股到10%,但是還是投了9萬元呢?
我的票這個月開進(jìn)來了 但我還沒有去認(rèn)證抵扣 放在有需要德時候去勾選抵扣 那我著票現(xiàn)在需要入賬嗎 還是等認(rèn)證后再入帳 這個怎么做分錄的嗎
老師你好,我公司是個人獨資企業(yè),被查出2023年需要補繳經(jīng)營所得稅及滯納金,補繳的稅款是從法人個人卡支付的,請問這個分錄怎么做的
郭老師,車間水溝項目,這個裝修做什么科目
關(guān)于視同銷售的業(yè)務(wù) 會計處理把視同銷售的稅金和成本一起計入銷售費用,里面這部分視同銷售的稅金是否可以直接在企業(yè)所得稅扣除 政策依據(jù)是什么
不是的,就是A跟B公司有項目合作,但是這個項目是我們公司做的,我們掛靠的A公司,現(xiàn)在問題是打工程款了,直接打給A公司,由A公司開發(fā)票給B公司,然后A公司收取我們2%的管理費后把款打給我們,我們要給A公司提供材料票和成本票用來抵扣增值稅和所得稅,這個材料票和成本票從哪里來?
這個項目也有成本,這個成本就會有發(fā)票
實在不行就去勞務(wù)派遣公司找發(fā)票