那您現(xiàn)在屬于被掛靠靠方,您就是給掛靠方開成本票材料費(fèi),人工費(fèi),機(jī)械費(fèi)這些。
老師我想問下,我們公司掛靠到人家做建筑的,我們給人家開出去的材料專票是13個點(diǎn),掛靠公司開出去的發(fā)票是9個點(diǎn)。另外我們開給她們的勞務(wù)專票是3個點(diǎn),現(xiàn)在掛靠方說我們還要補(bǔ)6個點(diǎn)的稅,這種合理嗎
我們是建筑企業(yè)。一般納稅人。然后沒有資質(zhì)掛靠了一個有資質(zhì)的建筑公司在搞裝修,供應(yīng)商開給我們公司材料發(fā)票,我們到時候可以開給掛靠公司材料費(fèi)發(fā)票嘛。相當(dāng)于買進(jìn)賣出。這樣合理嗎
我們是煤礦生產(chǎn)企業(yè)井下施工井下施工,我們沒有施工的資質(zhì),然后掛靠的一個建筑公司,現(xiàn)在的問題是我用現(xiàn)金購進(jìn)的原材料供應(yīng)商,然后原材料到了,入庫單還有材料發(fā)票并且材料發(fā)票的名頭是被掛靠單位,我想問我該怎樣做賬怎樣做會計分錄?我想問材料的發(fā)票的名頭為什么是被掛靠方,然后被掛靠企業(yè)應(yīng)該給我們開材料發(fā)票對嗎?開發(fā)票的貨物名稱應(yīng)該寫什么,麻煩給我詳細(xì)的解說一下。感謝感謝
老師你好,我們公司是施工方,給掛靠的公司開發(fā)票,對方要求開成本發(fā)票總共占92%,材料發(fā)票開52%,勞務(wù)開30%機(jī)械開10%,我想問一下材料發(fā)票是怎么開呢?我們平常收進(jìn)來的發(fā)票都是七零八碎的,之前記賬我們?nèi)氲氖枪こ淌┕げ牧腺M(fèi)。
老師你好,我們公司是做裝修的,之前老板接業(yè)務(wù)的時候說的是總包,結(jié)果做到一半對方說我們公司沒得資質(zhì),讓我們掛靠其他公司,之前進(jìn)來的材料發(fā)票我們都是記入的工程施工材料費(fèi),但是我們現(xiàn)在開發(fā)票出去全是開的材料發(fā)票,請問這個怎么處理呢,一開始我以為咱們以后開發(fā)票是開建筑服務(wù)裝修費(fèi),結(jié)果掛靠了別人現(xiàn)在開的全是材料發(fā)票給掛靠公司。
老師,你好!想請教一個問題,就是我們2024年向集團(tuán)公司借款5000萬,借款利率假設(shè)是5%,那么我們現(xiàn)在在做匯算清繳扣除類項目的利息支出調(diào)整的時候,我們用金融企業(yè)同期同類貸款利率的參考利率是看銀行的LPR嗎,但是銀行2024年中每個月的LPR都會調(diào)整,那么我們在確定這個金融企業(yè)同期同類貸款利率應(yīng)該怎么確定的?謝謝!
管理賬沒有實際業(yè)務(wù)只過賬開票,收的款怎樣做賬?借銀行貸其他應(yīng)付款,然后找票進(jìn)來付錢,借,其他應(yīng)付款,貸銀行存款這樣做賬對嗎?
我小規(guī)模納稅人,4月份開了三千塊錢發(fā)票,企業(yè)問能不能開點(diǎn)成本票來抵扣,你覺得要不要開了?
如果實際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨(dú)立,那開票是一次性按付款開,還是按出貨開?
老師,請問一下,私戶轉(zhuǎn)私戶這種怎么上稅,金額12個億,12個億是稅后,稅前應(yīng)該是好多?
老師計提社保費(fèi)也是應(yīng)付工資嗎
股東會決議中主持人和參加人能是同一個人嗎?而且只有這一個人
之前會計預(yù)收賬款沒有確認(rèn)收入,后期確認(rèn)收入時要怎么處理?是分幾次確認(rèn)?還是可以一次性都確認(rèn)收入
圖片上的福費(fèi)廷買斷會計分錄夜魔俠寫
我是小規(guī)模,對方是一般人,是服務(wù)業(yè)務(wù),如果我們給他開了3%專票,他會讓我們再給他補(bǔ)3%的稅錢嗎
如果前面認(rèn)為自己做的時候發(fā)票開錯的 如果前面認(rèn)為自己做的時候發(fā)票開錯的可以紅沖。
發(fā)票倒是沒開錯,進(jìn)來的材料發(fā)票都是各種材料發(fā)票,我們做賬記入的工程施工材料費(fèi),沒有記入庫存。我想說這種是不是不對?
是直接領(lǐng)用的,這樣也可以的,咱們屬于掛靠方,咱就是做內(nèi)賬就行了。
老師的意思我們還是記入工程施工材料費(fèi)嗎,就不管了嗎?
你好 是的 可以這樣的 你是記內(nèi)賬 記成本是可以的? ?
我們也是外賬的,用公司給對方開票的得嘛
因為之前進(jìn)來的發(fā)票都是各種各樣材料,記入庫存也很麻煩,而且老板給掛靠公司只是開的幾種品類,現(xiàn)在12月進(jìn)來的發(fā)票我都不知道應(yīng)該怎么記入了。
那到底是掛靠還是說用你名對外經(jīng)營的這兩個不一樣?
你前面不說是掛靠其他公司了嗎。
可能我表達(dá)得不是很清楚,這樣的就是我們給掛靠公司開成本材料發(fā)票,但是我們進(jìn)來的材料發(fā)票我記入的工程施工材料費(fèi)里面,這樣記是不是錯了?
這樣不算錯呀,就是你屬于掛靠的,你自己做內(nèi)賬也可以這樣計入成本的行。
我們是掛靠方,需要給被掛靠方提供材料發(fā)票,相當(dāng)于我們和被掛靠方就是一個提供商品貨物的關(guān)系嘛。我們自己收到的材料發(fā)票這樣記入也沒錯嗎?
因為你是掛靠方是以被掛靠方名義對外經(jīng)營的,所以你開回來的材料費(fèi)人工費(fèi),這些都是要開背跨靠方的名稱的發(fā)票。 我們只是做內(nèi)賬。
不管掛不掛靠,可能我說多意思也沒說清楚,就是之前是工程行為,因為某些原因現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)成銷售行為,進(jìn)來的發(fā)票記入的科目是不是要發(fā)生變化?
如果你是銷售行為,比如說銷售材料的,那你就不計入工程施工了,你是正常確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。
我是根據(jù)你的提問來回復(fù)的。
那因為已經(jīng)記入了工程類,請問怎么處理化解?
把原來錯誤的紅沖,然后按照正確的確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。