你好,直接選擇第二種的。
老師,當(dāng)個人應(yīng)納稅所得額是45000元時,算出來應(yīng)納個人所得稅額為36000*3%+(45000-36000)*10%=1980元,可是按理說超過36000至144000的部分除了乘以預(yù)扣率10%,還要減去速算扣除數(shù)2520元,是因為(45000-36000)*10%=900,比預(yù)算扣除數(shù)2520少,才不減預(yù)算扣除數(shù)的嗎?
請問如果個人年應(yīng)納稅所得額是40000.應(yīng)交個人所得稅是按40000×10%-2520,還是按36000×3%+(40000-36000)×10%-2520
老師,若個人所得稅中的應(yīng)納稅所得額為100000,請問應(yīng)納稅額是(36000*0.03)+(64000*0.1-2520)還是100000*0.1-2520
老師,我的個人所得稅應(yīng)納稅額是144000,我算個稅是36000*0.03+(144000-36000)*0.1-2520
老師,幫我看看這個函數(shù)公式,錯在那里了?=ROUND(IF((累計個人所得-累計減稅額)>36000,(累計個人所得-累計減稅額)*0.1-2520-累計繳納稅額,IF((累計個人所得-累計減稅額)>144000,(累計個人所得-累計減稅額)*0.2-16920-累計繳納稅額,IF((累計個人所得-累計減稅額)*0.03-累計繳納稅額<0,0,IF((累計個人所得-累計減稅額)*0.03-累計繳納稅額>0,(累計個人所得-累計減稅額)*0.03-累計繳納稅額)))),2)
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會計分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
一般 一個地方的供應(yīng)商 經(jīng)常被函調(diào) 是什么原因?
我們學(xué)的時候說增值稅銷項減進項是增值稅專用發(fā)票,銷項是普通發(fā)票也可以抵進項是增值稅專用發(fā)票的稅額嗎?