您好,這個(gè)IF函數(shù)沒(méi)法取數(shù),因?yàn)槊?個(gè)條件為真時(shí),就取第2個(gè)條件,但我們最后一個(gè)IF是某個(gè)值大于0就取值*3%減某值,我有一個(gè)人稅公式 個(gè)稅公式 P5是應(yīng)納稅所得額 單元格 ROUND(MAX(P5*0.01*{3,10,20,25,30,35,45}-{0,2520,16920,31920,52920,85920,181920},0),2)
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買(mǎi)入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷(xiāo) 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷(xiāo) 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷(xiāo)售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷(xiāo)售成本并將與原來(lái)的銷(xiāo)售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
累計(jì)繳納稅額怎么減去???
您好,我上面這個(gè)公式只有取一個(gè)單元格的值,就是? ?應(yīng)納稅所得額,我驗(yàn)證3年了,沒(méi)有問(wèn)題
老師,是什么原理,公式會(huì)自動(dòng)帶入不同級(jí)別*不同稅率呢
您好,是的呢,MAX函數(shù),從大開(kāi)始取值的
MA函數(shù),取最大值,是怎么對(duì)應(yīng)的檔次級(jí)別和扣除數(shù)呢?
您好,就是按我們個(gè)稅稅率表取數(shù)呀 全年應(yīng)納稅所得額稅率表一(綜合所得適用) 1.年度不超過(guò)36000元的稅率為:3%? ?速算扣除數(shù):0 2.超過(guò)36000-144000元的部分稅率為:10%? ?速算扣除數(shù):2520 3.超過(guò)144000-300000元的部分稅率為:20%? ?速算扣除數(shù):16920 4.超過(guò)300000-420000元的部分稅率為:25%? ? 速算扣除數(shù):31920 5.超過(guò)420000-660000元的部分稅率為:30%? ? ?速算扣除數(shù):52920 6.超過(guò)660000-960000元的部分稅率為:35%? ? ?速算扣除數(shù):85920 7.超過(guò)960000元的稅率為:45%? ?速算扣除數(shù):181920