你好 4萬乘,以10%減去2520,按照第一個。
老師,當個人應納稅所得額是45000元時,算出來應納個人所得稅額為36000*3%+(45000-36000)*10%=1980元,可是按理說超過36000至144000的部分除了乘以預扣率10%,還要減去速算扣除數2520元,是因為(45000-36000)*10%=900,比預算扣除數2520少,才不減預算扣除數的嗎?
請問如果個人年應納稅所得額是40000.應交個人所得稅是按40000×10%-2520,還是按36000×3%+(40000-36000)×10%-2520
老師,若個人所得稅中的應納稅所得額為100000,請問應納稅額是(36000*0.03)+(64000*0.1-2520)還是100000*0.1-2520
個稅的計算方式是什么?比如我我這個月工資40000,稅率表里面是不超過36000的按3%,超過36000-144000的按10%-2520。那么計算不是先36000*3%+4000*3%嗎?還是直接40000*10%-2520?
老師,我的個人所得稅應納稅額是144000,我算個稅是36000*0.03+(144000-36000)*0.1-2520
老師,我手上有一家機械租賃公司,因沒有錢還吊車貸款,車子被廠家收走。所以巳經零申報兩年了。這兩年一直提折舊,現在負利潤好大。要怎么處理?
老師,在哪里查詢公司注冊過的商標呢?
咨詢個問題,收入的交易價格涉及非現金對價,如果對價物是固定資產,那么收入的交易價格是合同生效日固定資產的公允價值確認主營業(yè)務收入,計入貸方。那么問題是借方的分錄是什么?借方是固定資產的賬面價值?如果賬面價值和貸方的收入(固定資產的公允價值)有差額,那差額計入哪里?主營業(yè)務收入?還是計入公允價值變動損益里面?
老師:找公司開發(fā)軟件-(無形資產),先支付了第一筆款15000元,對方開了張信息技術服務*軟件開發(fā)的發(fā)票,怎么入賬,分錄怎么寫?
老師 請問匯算年報財務報表利潤表上 減企業(yè)所得稅是實際繳納的所得稅,還是賬上計提的所得稅金額?
我買課時問的我們是出口尿素,不免不退的,實操課有,可是買了我看沒有講,怎么辦,給我打電話說一下也行啊
老師想問一下,當月已經結轉了損益之后,又加了一些分錄,這樣數據能對嗎?需要怎么調整
老師,找到的發(fā)票開票日期是2023年,是不是得改2023年匯算清繳表,進行調減
請問匯算清繳工資薪金支出:賬載金額是填 應付職工薪酬全年 借方累計嗎?
小規(guī)模納稅人銷售產品稅率是多少