同學(xué),你好 不是這兒算的 144000*0.1-2520
老師,個(gè)稅表36000-144000 是不是超過36000元就按36000*10%-2520? 但是我到個(gè)稅計(jì)算器上面 超過36000*3%計(jì)算,這個(gè)不是很理解。
老師,當(dāng)個(gè)人應(yīng)納稅所得額是45000元時(shí),算出來(lái)應(yīng)納個(gè)人所得稅額為36000*3%+(45000-36000)*10%=1980元,可是按理說超過36000至144000的部分除了乘以預(yù)扣率10%,還要減去速算扣除數(shù)2520元,是因?yàn)椋?5000-36000)*10%=900,比預(yù)算扣除數(shù)2520少,才不減預(yù)算扣除數(shù)的嗎?
老師,若個(gè)人所得稅中的應(yīng)納稅所得額為100000,請(qǐng)問應(yīng)納稅額是(36000*0.03)+(64000*0.1-2520)還是100000*0.1-2520
老師你好,請(qǐng)教一下個(gè)人所得稅的問題 36000的部分 3% 應(yīng)納稅所得額 36000/12=3000/月 只要當(dāng)月應(yīng)納稅所得額,不超過3000,都按3%來(lái)算,對(duì)嗎? 36000-144000的部分 10% 應(yīng)納稅所得額按144000算 144000/12=12000 只要當(dāng)月應(yīng)納稅所得額不超過12000,就都是按10個(gè)點(diǎn)算,是不是這樣理解呢?
個(gè)稅的計(jì)算方式是什么?比如我我這個(gè)月工資40000,稅率表里面是不超過36000的按3%,超過36000-144000的按10%-2520。那么計(jì)算不是先36000*3%+4000*3%嗎?還是直接40000*10%-2520?
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,