可以按其他貸款服務(wù)-利息開(kāi)具
一個(gè)單位(非金融企業(yè))向我單位(非金融企業(yè))借款,付借款利息,我們應(yīng)該怎么記賬?是貸財(cái)務(wù)費(fèi)用還是貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?這筆利息我們給對(duì)方開(kāi)發(fā)票,發(fā)票內(nèi)容怎么開(kāi)?我們需要繳納哪些稅?謝謝老師
老師,我公司為小規(guī)模納稅人非金融機(jī)構(gòu)借款給其他公司 利息收入可以開(kāi)發(fā)票給對(duì)方公司嗎?我們營(yíng)業(yè)范圍沒(méi)有這個(gè)業(yè)務(wù)
公司借款給別人,產(chǎn)生了利息收入,對(duì)方非得要發(fā)票,應(yīng)稅服務(wù)公司還沒(méi)有金融服務(wù),發(fā)票應(yīng)該怎么開(kāi)?
老師,請(qǐng)教您,資管公司的金融服務(wù)業(yè)務(wù)有資金通道業(yè)務(wù),受委托代收代付融資借款利息,這筆利息不是公司的收入怎么開(kāi)具發(fā)票?
我們不是金融機(jī)構(gòu),但是公司借款給別的公司并開(kāi)具利息收入的發(fā)票,公司借出去的錢(qián)也是借的有別人的,那成本應(yīng)該怎么?讓個(gè)人代開(kāi)利息收入的發(fā)票給我們嗎?怎么做成本???
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料??
老師,個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得不享受減免政策哦?
老師,有這么一個(gè)問(wèn)題,分錄如何做?在第三季申報(bào)所得稅時(shí),計(jì)算錯(cuò)誤,算出來(lái)所得稅是10000萬(wàn),當(dāng)時(shí)也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報(bào)表,所得稅是 9800, 這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問(wèn)下 木材加工廠從稅局代開(kāi)采購(gòu)免稅發(fā)票,采購(gòu)木材原材料回來(lái)加工成木板銷(xiāo)售。比如這個(gè)月代開(kāi)了20萬(wàn)的采購(gòu)票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬(wàn)。那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵扣怎么計(jì)算啊
老師,請(qǐng)問(wèn)農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開(kāi)給客戶116萬(wàn),現(xiàn)在客戶只能回款90萬(wàn),想著把原來(lái)的發(fā)票紅沖了,從新開(kāi)90萬(wàn)元,但是對(duì)方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來(lái)的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問(wèn)一下,去年的收入未確認(rèn)收入,在今年才確認(rèn),現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?
回頭我看看有這個(gè)科目嘛
不是科目,他是是稅目