你好,還有你們的銀行回單,支付出去的證明。
請(qǐng)問(wèn),公司外賬憑證是需要記賬憑證后面貼原始憑證后面再貼發(fā)票是嗎? 那記內(nèi)賬的時(shí)候是需要復(fù)印一份原始憑證嗎,還是不需要原始憑證了
老師,記賬憑證裝訂成冊(cè)除了原始憑證之外還有什么東西需要一起裝訂啊,
勞務(wù)外包,除了發(fā)票入賬外,還有什么原始憑證需要后附?
軟件出售后,確認(rèn)收入,款未收,后面需要附什么原始憑證,除了發(fā)票,還需要什么憑證呢?
除了什么和什么的記賬憑證,可以不附原始憑證之外,其他記賬憑證必須附有原始憑證。
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤(rùn),怎么設(shè)置一個(gè)往來(lái)科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶(hù)端按合計(jì)數(shù)填寫(xiě)嘛,不知道您能不能理解我說(shuō)的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤(rùn),還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤(rùn),也就是說(shuō)不想建賬差額不想填到未分配利潤(rùn),還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開(kāi)始建賬后的未分配利潤(rùn),對(duì)應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個(gè)題我不會(huì)試了2個(gè)加減法懵的
老師,就是現(xiàn)在不是申報(bào)24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報(bào)表需要更正申報(bào)么
打開(kāi)自然人電子稅務(wù)局扣繳端時(shí)提示信息不是正確的日期時(shí)間數(shù)據(jù)格式,該怎么辦?
如果我要證明事情的真實(shí)性,是否需要后附勞務(wù)外包用工次數(shù)表
你好,這個(gè)有沒(méi)有都可以的。