你好,這個(gè)可以看做是借款利息處理,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:銀行存款
老師好,別人在我們公司掛靠,他先給我們轉(zhuǎn)稅錢(qián),公司再給他開(kāi)票,最后再給他轉(zhuǎn)錢(qián)。他轉(zhuǎn)的稅錢(qián)和我們給他轉(zhuǎn)的收入通過(guò)對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)還是個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)比較好呢?分別該怎么做會(huì)計(jì)處理呢
老師好,我們公司和別得公司合計(jì)出貨另一家公司,別的公司先墊付了一些資金,后期我們要還給他,還計(jì)算出了利潤(rùn)分給他們,這個(gè)賬務(wù)處理怎么操作呢
老師您好,我公司承攬了一個(gè)項(xiàng)目,前期資金緊張,讓其他公司幫忙墊付的,后續(xù)這個(gè)項(xiàng)目已撥款了,就把錢(qián)還給墊付的公司,墊付公司給我們開(kāi)票,我想問(wèn)墊付公司的會(huì)計(jì)賬怎么處理?
我們A供應(yīng)商他自己有兩家公司,跟我們簽合同的這個(gè)公司因?yàn)橐恍┰虿荒芙o開(kāi)出發(fā)票了,我們把貨款也轉(zhuǎn)過(guò)去了,然后他用另一家公司給開(kāi)出來(lái)的發(fā)票。這樣的話我這邊怎么處理呢?
老師。我們公司合同價(jià)是996407.68。支出成本是699372,這個(gè)成本中381000是別的公司墊付的。我們給了300000還有81000沒(méi)付。這家公司,以前我們就給他墊付了399055。老師,現(xiàn)在我們和這家公司算賬了。我們應(yīng)該收多少錢(qián)呢
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司是固定雙休,我到了周六周日沒(méi)有上班,領(lǐng)導(dǎo)讓上班,我說(shuō)怎么都不提前通知讓上班呢?我的認(rèn)知是沒(méi)有通知上班就是休息,這么理解有問(wèn)題嗎?
老師,你好,今年出臺(tái)所有公司都要為員工繳納社保,那一人多加公司如何繳納社保,公司只有法人,如何也要繳納社保嗎
老師,權(quán)益工具是資產(chǎn)還是負(fù)債科目
老師,個(gè)稅人員添加,我這個(gè)月申報(bào)的數(shù)據(jù)是6月的實(shí)發(fā)工資,新增人員入職日期怎么填?
老師,什么叫合同資產(chǎn),會(huì)計(jì)處理什么時(shí)候用到合同資產(chǎn)科目
老師您好能簡(jiǎn)單的給我講解一下勞務(wù)合同和勞動(dòng)合同的區(qū)別嗎,一般事業(yè)單位都是什么合同
老師 我接了一個(gè)公司,進(jìn)出都是對(duì)公戶,沒(méi)做過(guò)賬,沒(méi)有票,現(xiàn)在老板讓我把賬從新整出來(lái),我咋整啊,稅務(wù)上怎么處理啊
老師 檸檬云軟件 老師房租的 待攤費(fèi)用怎么做分錄 ,第一個(gè)分錄怎么寫(xiě),剛租了
我們是賣(mài)空調(diào)的,師傅的安裝費(fèi)工資計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用可以嗎,不用計(jì)勞務(wù)成本吧,會(huì)計(jì)學(xué)堂課里沒(méi)有勞務(wù)成本
資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金5月份的期末余額減去4月份的期末余額等于現(xiàn)金流量表現(xiàn)金以及現(xiàn)金等價(jià)物的凈增加額