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公司購買了1把椅子100,入管理費(fèi)用100,普通發(fā)票沒有抵扣進(jìn)項(xiàng),沒入固定資產(chǎn),處理的時(shí)候50,怎么做分錄,要交增值稅嗎

2021-10-28 10:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-28 10:06

你好,借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用 貸:銷項(xiàng)稅

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快賬用戶9308 追問 2021-10-28 10:08

銷項(xiàng)稅按多少計(jì)算

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齊紅老師 解答 2021-10-28 10:09

您好,小規(guī)模是1%,一般納稅人是13%

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你好,借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用 貸:銷項(xiàng)稅
2021-10-28
同學(xué)你好 不能簡易計(jì)稅,按規(guī)定是13%交稅, 借,銀行存款 貸,營業(yè)外收入 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)
2021-10-28
借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
2021-01-26
同學(xué), 這個(gè)情況是要改賬的。 你這個(gè)分類正確: 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 紅字, 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2021-04-20
你好,同學(xué)。借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸:利潤分配-未分配利潤
2021-04-20
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