你好!是的,就是這樣做
我建筑安裝公司,出售固定資產(chǎn)車輛開了發(fā)票,做賬時做了固定資產(chǎn)清理,但稅務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)比對我們利潤表上的營業(yè)收入和我們增值稅申報數(shù)據(jù)不一致,少了這個固定資產(chǎn)清理這個數(shù)值,請問老師這該怎么辦?固定資產(chǎn)清理這個應(yīng)該做其他業(yè)務(wù)收入么?這樣營業(yè)收入就能比對上
老師,我方是汽車銷售公司,對方開了機動車專票,當(dāng)月又紅沖作廢了,我在勾選抵扣進項稅時,顯示有對方開具的紅字專票信息,我方在交稅時,會扣除我們抵扣的進項稅嗎,還有個問題就是我們十月處理了一臺固定資產(chǎn)車,稅率是13,老師我在報稅時把這個固定資產(chǎn)清理的收入怎么申報
老師你好,想問下我單位非二手車公司之前購買了一臺汽車,已抵扣進項。作為固定資產(chǎn)了?,F(xiàn)在將汽車出售了。已經(jīng)給購買方機動車二手車統(tǒng)一發(fā)票了。還需要給對方開具增值稅專用發(fā)票,對方才能抵扣進項稅是嗎?我們在家自行就能開具13%專票嗎?
老師,企業(yè)有固定資產(chǎn)叉車一臺在廠區(qū)用,沒有落戶,安發(fā)票入的固定資產(chǎn),進項抵扣了,現(xiàn)在不用了,要賣給其他企業(yè),我能給對方開發(fā)票嗎?我該怎么做賬,按固定資產(chǎn)清理嗎,交13%的增值稅嗎?
一家公司給我們打款127245萬 借:銀行存款127245 貸:其他應(yīng)付款-打款公司127245 用116900萬買了一臺車 借:固定資產(chǎn)103451.33 應(yīng)交稅費—應(yīng)交進項稅13448.67 貸:銀行存款116900 用剩下的10345.13交了購置稅 借:固定資產(chǎn)10345.13 貸:銀行存款10345.13 車過戶金額是116900元(二手車過戶我們沒有開發(fā)票) 1.借:固定資產(chǎn)清理116900 貸:固定資產(chǎn)103451.33 應(yīng)交稅費—銷項稅13448.67 借:其他應(yīng)付款116900 貸:固定資產(chǎn)清理116900 借:其他應(yīng)付款10345.13 貸:固定資產(chǎn)清理10345.13 老師幫我看下這兩個會計分錄那個對 是你們的固定資產(chǎn)清理了嗎
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負債表
老師,請問下?殘保金的申報期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
申報期什么時候結(jié)束這個月
老師,季報的工會經(jīng)費是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農(nóng)機給個人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個季度3月份開了一張建筑服務(wù)專票3%稅率(簡易計稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)582.52 看她3月份賬沒有計提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費,收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
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還需要交那些稅
老師,固定資產(chǎn)清理的損失做營業(yè)外支出,匯算清繳時能扣除嗎
你好!你要出專項報告,稅務(wù)局同意才可以稅前扣除
現(xiàn)在還用出專項報告嗎,怎么出呀
你好!是的。找事務(wù)所出
老師,我有待認證進項稅,銷售這固定資產(chǎn)時可以抵扣嗎
您好,可以的了,可以抵扣
老師,我給對方開普通的增值稅發(fā)票還是機動銷售統(tǒng)一發(fā)票
你好!增值稅及附加了。 這個你要出專項報告才能稅前扣除
老師,我給對方開那種發(fā)票
你好!就開專票就好了
不是機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票
不是國資,小企業(yè)也要專項報告嗎
你好!是的。你要稅前扣除就要。不是機動車發(fā)票
老師,開票時的項目名稱怎么寫,按當(dāng)時進項的名稱規(guī)格寫是嗎
你好!是的,賣的什么開什么
經(jīng)營 項目沒有也可以嗎
你好!沒事。這個固定資產(chǎn)處置,沒關(guān)系的
謝謝老師
你好!不用客氣的了