你好!是的,就是這樣做
我建筑安裝公司,出售固定資產(chǎn)車(chē)輛開(kāi)了發(fā)票,做賬時(shí)做了固定資產(chǎn)清理,但稅務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)比對(duì)我們利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入和我們?cè)鲋刀惿陥?bào)數(shù)據(jù)不一致,少了這個(gè)固定資產(chǎn)清理這個(gè)數(shù)值,請(qǐng)問(wèn)老師這該怎么辦?固定資產(chǎn)清理這個(gè)應(yīng)該做其他業(yè)務(wù)收入么?這樣營(yíng)業(yè)收入就能比對(duì)上
老師,我方是汽車(chē)銷(xiāo)售公司,對(duì)方開(kāi)了機(jī)動(dòng)車(chē)專(zhuān)票,當(dāng)月又紅沖作廢了,我在勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)稅時(shí),顯示有對(duì)方開(kāi)具的紅字專(zhuān)票信息,我方在交稅時(shí),會(huì)扣除我們抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅嗎,還有個(gè)問(wèn)題就是我們十月處理了一臺(tái)固定資產(chǎn)車(chē),稅率是13,老師我在報(bào)稅時(shí)把這個(gè)固定資產(chǎn)清理的收入怎么申報(bào)
老師你好,想問(wèn)下我單位非二手車(chē)公司之前購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)汽車(chē),已抵扣進(jìn)項(xiàng)。作為固定資產(chǎn)了。現(xiàn)在將汽車(chē)出售了。已經(jīng)給購(gòu)買(mǎi)方機(jī)動(dòng)車(chē)二手車(chē)統(tǒng)一發(fā)票了。還需要給對(duì)方開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,對(duì)方才能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是嗎?我們?cè)诩易孕芯湍荛_(kāi)具13%專(zhuān)票嗎?
老師,企業(yè)有固定資產(chǎn)叉車(chē)一臺(tái)在廠區(qū)用,沒(méi)有落戶,安發(fā)票入的固定資產(chǎn),進(jìn)項(xiàng)抵扣了,現(xiàn)在不用了,要賣(mài)給其他企業(yè),我能給對(duì)方開(kāi)發(fā)票嗎?我該怎么做賬,按固定資產(chǎn)清理嗎,交13%的增值稅嗎?
一家公司給我們打款127245萬(wàn) 借:銀行存款127245 貸:其他應(yīng)付款-打款公司127245 用116900萬(wàn)買(mǎi)了一臺(tái)車(chē) 借:固定資產(chǎn)103451.33 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅13448.67 貸:銀行存款116900 用剩下的10345.13交了購(gòu)置稅 借:固定資產(chǎn)10345.13 貸:銀行存款10345.13 車(chē)過(guò)戶金額是116900元(二手車(chē)過(guò)戶我們沒(méi)有開(kāi)發(fā)票) 1.借:固定資產(chǎn)清理116900 貸:固定資產(chǎn)103451.33 應(yīng)交稅費(fèi)—銷(xiāo)項(xiàng)稅13448.67 借:其他應(yīng)付款116900 貸:固定資產(chǎn)清理116900 借:其他應(yīng)付款10345.13 貸:固定資產(chǎn)清理10345.13 老師幫我看下這兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄那個(gè)對(duì) 是你們的固定資產(chǎn)清理了嗎
車(chē)學(xué)堂不小心注銷(xiāo)了怎么登陸
在廣東珠海如何申領(lǐng)外建項(xiàng)目的個(gè)稅密碼
老師,我們有筆外債借款,收到銀行通知說(shuō)到賬了,但是沒(méi)有入賬,需要辦理跨境人民幣入賬,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)到賬是到什么意思,到哪了?
老師你好!請(qǐng)問(wèn)一下我今天才注冊(cè)的話個(gè)體工商戶,下周要開(kāi)票,什么時(shí)候去申報(bào)呢?
我們是一般納稅人公司銷(xiāo)售使用過(guò)的貨車(chē)分錄這樣寫(xiě)對(duì)嗎?
與另外一家公司相互有貨款、發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費(fèi)等業(yè)務(wù),可以用“其他應(yīng)收款”核算嗎?
我公司為銷(xiāo)售沙石行業(yè),一般納稅人,簽的采購(gòu)合同含運(yùn)費(fèi)114元一噸,簽的銷(xiāo)售合同不含運(yùn)費(fèi)106一噸,這樣合理?
老師,有一個(gè)500萬(wàn)不算,為啥不算?
與另外一家公司有貨款、互相開(kāi)發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費(fèi),可以只用“其他應(yīng)收款”一個(gè)往來(lái)科目核算嗎?
你好,老師!我們有個(gè)公司,小規(guī)模納稅人,前任會(huì)計(jì)每月都申報(bào)著個(gè)稅,但是呢每月都沒(méi)有實(shí)際支付。 眼前沒(méi)有員工申訴,稅務(wù)預(yù)警,怎么解釋呢?
還需要交那些稅
老師,固定資產(chǎn)清理的損失做營(yíng)業(yè)外支出,匯算清繳時(shí)能扣除嗎
你好!你要出專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告,稅務(wù)局同意才可以稅前扣除
現(xiàn)在還用出專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告嗎,怎么出呀
你好!是的。找事務(wù)所出
老師,我有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,銷(xiāo)售這固定資產(chǎn)時(shí)可以抵扣嗎
您好,可以的了,可以抵扣
老師,我給對(duì)方開(kāi)普通的增值稅發(fā)票還是機(jī)動(dòng)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票
你好!增值稅及附加了。 這個(gè)你要出專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告才能稅前扣除
老師,我給對(duì)方開(kāi)那種發(fā)票
你好!就開(kāi)專(zhuān)票就好了
不是機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票
不是國(guó)資,小企業(yè)也要專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告嗎
你好!是的。你要稅前扣除就要。不是機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票
老師,開(kāi)票時(shí)的項(xiàng)目名稱怎么寫(xiě),按當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)的名稱規(guī)格寫(xiě)是嗎
你好!是的,賣(mài)的什么開(kāi)什么
經(jīng)營(yíng) 項(xiàng)目沒(méi)有也可以嗎
你好!沒(méi)事。這個(gè)固定資產(chǎn)處置,沒(méi)關(guān)系的
謝謝老師
你好!不用客氣的了