你可以先申報(bào)抵減,然后可以留底以后的銷(xiāo)項(xiàng)稅的
老師,你好,有個(gè)賬務(wù)處理方面的問(wèn)題想咨詢(xún)一下您這邊:我公司在購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛保險(xiǎn)時(shí),保險(xiǎn)公司又優(yōu)惠活動(dòng),購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)后會(huì)優(yōu)惠1000元,在我們公司支付保險(xiǎn)款后以現(xiàn)金形式返還給我們公司。那我的賬務(wù)處理是:借:庫(kù)存現(xiàn)金 1000元 貸:營(yíng)業(yè)外收入 1000元 可以么?還是說(shuō)要沖減管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)比較好,但是沖減管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)會(huì)不會(huì)涉及到需要對(duì)原增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的問(wèn)題呢?
有一筆費(fèi)用,專(zhuān)票來(lái)了發(fā)現(xiàn)不能抵扣。請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄這樣做對(duì)嗎。 (借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 【我們公司是先做賬后認(rèn)證的。發(fā)票暫時(shí)還沒(méi)認(rèn)證。那發(fā)票沒(méi)認(rèn)證就是沒(méi)抵扣,是不是就不用轉(zhuǎn)出】 有點(diǎn)懵,把自己繞暈了,麻煩老師們指教一下。
老師你好,請(qǐng)教一下,就是代賬公司做的賬,我公司接回來(lái)后,他們不給賬套,只給了個(gè)科目余額表。我把賬也建完啦,7月,8月的賬也做完了,(7月,8月是先報(bào)稅,然后9月底再做的賬)做賬的時(shí)候月末我是把增值稅的差額結(jié)轉(zhuǎn)到,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)13114.92。貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅13114.92。因?yàn)榫褪?月底有留底稅額27948.26元,所以算下來(lái)7月有 留底稅額14833.34的稅額,我就沒(méi)再做任何的分錄。就財(cái)務(wù)軟件結(jié)轉(zhuǎn)到8月做賬,同樣的操作方法8月的增值稅是3573.13,所以8月底計(jì)算下來(lái)還剩留底稅額11260.21元。但是代賬公司做的月末增值稅的處理是,進(jìn)項(xiàng)>銷(xiāo)項(xiàng)時(shí)的處理是借:增值稅留底稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),銷(xiāo)項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng)時(shí),她們是做的與進(jìn)項(xiàng)>銷(xiāo)項(xiàng)相反的分錄處理,這樣一來(lái)了,我的科目余額表中就會(huì)還顯示未交增值稅的貸方余額還剩余16688.05這樣的數(shù)字,因?yàn)橛玫目颇坎灰粯?,所以造成這樣的數(shù)據(jù)出現(xiàn),代賬公司那樣做合理嗎?我做的賬務(wù)處理沒(méi)毛病吧?造成現(xiàn)在這樣的未交增值稅的貸方余額,我怎么進(jìn)行調(diào)整啊,能詳細(xì)說(shuō)一下嗎?并寫(xiě)一下具體的分錄處理。
老師你好,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)金稅盤(pán)可全額抵消增值稅,購(gòu)買(mǎi)時(shí)進(jìn)的管理費(fèi)用,但是我們是新成立公司,還沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),還不交增值稅,但是現(xiàn)在跨年了,我要先把這筆費(fèi)用轉(zhuǎn)出來(lái)嗎?怎么做賬務(wù)處理?如果到抵用時(shí)再轉(zhuǎn)又怎么做賬務(wù)處理呢?
二莉老師在嗎 這個(gè)問(wèn)題跟您請(qǐng)教下 請(qǐng)問(wèn)老師 之前會(huì)計(jì)把一筆費(fèi)用 開(kāi)具的專(zhuān)票沒(méi)有入進(jìn)項(xiàng)稅額 全部入掉費(fèi)用了 但是抵扣的時(shí)候卻進(jìn)行抵扣了 我現(xiàn)在在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題了 怎么處理呢 是2020年的費(fèi)用
老師個(gè)體工商戶(hù)用業(yè)主個(gè)人賬戶(hù)收款開(kāi)票有問(wèn)題嗎?
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳中資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)表中資產(chǎn)原值合計(jì)數(shù)跟資產(chǎn)負(fù)債表中固定資產(chǎn)原值要一致嗎,我只填本年折舊的原值行嗎
匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么算?
一般納稅人報(bào)廢使用過(guò)的二手車(chē),未抵扣增值稅,殘值收入稅率是多少
老師,這種在word里怎么安要求用不同的樣式連接?圖片右側(cè)是要求
車(chē)賣(mài)給個(gè)人,有哪些稅
老師,公司以租代購(gòu)來(lái)的車(chē)輛,每期按付款金額來(lái)開(kāi)發(fā)票,這樣應(yīng)該怎么入賬?可以直接入固定資產(chǎn)嗎
這種發(fā)票可以稅前扣除嗎
老師,公司沒(méi)報(bào)稅被查到,不了稅款用不用法人人臉識(shí)別啊
請(qǐng)問(wèn)施工人員工資是計(jì)提在施工成本里面,個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)了,并沒(méi)有計(jì)入主營(yíng)成本,需要納稅調(diào)增嗎?
賬務(wù)上需要怎么做呢?
賬面暫時(shí)不需要處理
現(xiàn)在跨年了,以后抵減的時(shí)候還是抵管理費(fèi)用嗎?需要調(diào)本年利潤(rùn)嗎?
抵減的沖減管理費(fèi)用就好
老師,員工借備用金用于購(gòu)買(mǎi)辦公用品等,這筆借款在現(xiàn)金流量表中應(yīng)該填在哪類(lèi)支出呢?
計(jì)入支付其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
老師能計(jì)入購(gòu)買(mǎi)商品支出那類(lèi)嗎?原因是什么?
這個(gè)是轉(zhuǎn)入費(fèi)用的,一般都是計(jì)入支付其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金