同學(xué)你好 借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅
小規(guī)模開普票的銷項(xiàng)稅記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,那小規(guī)模代開專票的銷項(xiàng)稅也記入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎,
小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人,貸方應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交銷項(xiàng)稅嗎?
小規(guī)模納稅人開普票?要寫,貸方應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交銷項(xiàng)稅額嗎?
老師小規(guī)模納稅人銷項(xiàng)開票,普票,專票稅額記到貸方應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅可以嗎?
請(qǐng)問(wèn) 小規(guī)模開專票,貸方是不是也是寫:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?沒(méi)有“-銷項(xiàng)稅額”吧?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師,您好!請(qǐng)教您 公司代扣代繳顧問(wèn)費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是記,營(yíng)業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開了46萬(wàn)的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬(wàn)的發(fā)票其中的16萬(wàn)沖紅,在二季度除了沖紅的16萬(wàn)發(fā)票外,沒(méi)有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請(qǐng)問(wèn)這16萬(wàn)的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營(yíng)業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個(gè)分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來(lái)的,謝謝?
老師請(qǐng)問(wèn)快賬軟件(在憑證列表中)因錯(cuò)了刪除了3號(hào)憑證再重新錄了3號(hào)憑證再插入到3號(hào)位置,為何進(jìn)不去?麻煩老師教一下!謝謝
老師,這個(gè)題答案中的差額現(xiàn)金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折現(xiàn)系數(shù)是怎么出來(lái)的?
題94題,單位變動(dòng)成本,最高產(chǎn)量與最低產(chǎn)量,怎么不對(duì)了
減免稅最終轉(zhuǎn)到什么科目
同學(xué)你好 轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
那超過(guò)45萬(wàn)交稅的怎么辦
這個(gè)直接全額交就行了