你好,不用的,下季度繳交時 這個科目會平了,
小規(guī)模納稅人,應交稅費一應交增值稅(銷項)期末為借方余額負數(shù),應交稅費一應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,期末余額貸方負數(shù),表示什么意思?
小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人,貸方應交增值稅轉(zhuǎn)入應交稅費一應交銷項稅嗎?
接了一家小規(guī)模,7月接到手就升為一般納稅人, (其:應交稅費—應交增值稅貸方余額為4000)7月錄期初為應交稅費應交增值稅—銷項貸方4000元。這樣錄對不對
小規(guī)模納稅人一季度的收入(貸:應交稅費—應交增值稅—銷項稅額),增值稅未結(jié)轉(zhuǎn)。4月初繳納增值稅要怎么做分錄呢?借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅額嗎?
老師,一般納稅人是不是要把銷項進項余額轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅,再從這個科目轉(zhuǎn)入未交增值稅呀 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借: 應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸: 應交稅費-未交增值稅 小規(guī)模是不是不需要這樣操作,直接繳稅就行
老師,請問我們帶合作單位開票開了含稅的3000的增票,6個點,請問我們的附加稅和增值稅一共是多少錢?我要把這個錢給對方還給我們
你好,我們之前問銀行借了款,現(xiàn)在我們提前還款了怎么做分錄,之前借款及利息的分錄怎么做,現(xiàn)在還款分錄和利息怎么做
錢是強制執(zhí)行代扣的,領(lǐng)導沒同意不批字,這筆銀行扣款怎么入賬?
老師 收到這種二手車發(fā)票 固定資產(chǎn)原值是不是42000 沒有進項增值稅
老師。公司發(fā)工資8000,社保醫(yī)保都繳的,我申報工資填8518.3元,還是8000
個體戶賬務跟小規(guī)模處理一樣么?都交哪些稅?
老師我25年5月份在作24年匯算清繳吋發(fā)現(xiàn)我漏記24年費用8萬,在24年沒有收到發(fā)票的情況下我可否修正24年增加費用加8萬元,
發(fā)現(xiàn)23年收到一筆錢計入了借銀行存款貸主營業(yè)務收入科目,24年對于這筆錢做的分錄是借預收賬款貸主營業(yè)務收入貸應交稅費應交增值稅銷項稅額,之前不是我經(jīng)手的,我看到科目余額表預收賬款借方有余額財才發(fā)現(xiàn)的,小企業(yè)會計準則,調(diào)整分錄:借利潤分配未分配利潤,,貸預收賬款,比較好還是借:主營業(yè)務成本貸預收賬款比較好 還是借銀行存款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù);借銀行存款,貸預收賬款這樣可以嗎老師
老板公戶付的2900給車的保險,但是開票回來2400,老板說500返現(xiàn)給他呢,這種情況怎么做賬
在建廠房,發(fā)生了安評、能評費用入在建工程還是計費用?
開了專用發(fā)票的銷項才做銷項是嗎?
你好,是的,按一般納稅人才設銷項稅額的明細,