你好,不用的,下季度繳交時(shí) 這個(gè)科目會(huì)平了,
小規(guī)模納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))期末為借方余額負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,期末余額貸方負(fù)數(shù),表示什么意思?
小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人,貸方應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交銷項(xiàng)稅嗎?
小規(guī)模納稅人一季度的收入(貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額),增值稅未結(jié)轉(zhuǎn)。4月初繳納增值稅要怎么做分錄呢?借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額嗎?
老師,一般納稅人是不是要把銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)余額轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅,再?gòu)倪@個(gè)科目轉(zhuǎn)入未交增值稅呀 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 小規(guī)模是不是不需要這樣操作,直接繳稅就行
小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人后,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額嗎?
老師去一個(gè)公司面試,9月份的增值稅沒(méi)有報(bào),大征期都要過(guò)了,老師我要是去上班應(yīng)該怎么做呢?
老師,家居企業(yè)賣家具出去,收到商務(wù)局打過(guò)來(lái)的家居以舊換新的款項(xiàng),要怎么入賬呢?
老師 我們是出口企業(yè) 因?yàn)槠綍r(shí)涉及到退稅,目前出現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題:供應(yīng)商給我們開(kāi)的發(fā)票名稱是:*金屬制品*鋼波紋管涵(13個(gè)點(diǎn)的專票),我們要給國(guó)外開(kāi)0稅率的普票,名稱開(kāi)成:*黑色金屬冶煉壓延品*鋼波紋管涵,合同簽訂的商品名稱是:鋼波紋管涵,這種影響退稅嗎
一人有限公司,可以一個(gè)人注冊(cè)不需要其他股東什么的嗎
老師請(qǐng)問(wèn),建筑勞務(wù)按理是不能進(jìn)行勞務(wù)分包,但是實(shí)際的話分包給班組的勞務(wù)費(fèi),對(duì)于稅務(wù)的話就是勞務(wù)公司接受班組長(zhǎng)發(fā)票認(rèn)可這個(gè)勞務(wù)發(fā)票嗎
老師,公司安裝了光伏發(fā)電賣給國(guó)家電網(wǎng),我是入固定資產(chǎn),折舊是借管理費(fèi)用,袋累計(jì)折舊,。但是結(jié)轉(zhuǎn)收入成本的這筆分錄我有點(diǎn)糾結(jié),請(qǐng)問(wèn)是借其他業(yè)務(wù)成本,貸累計(jì)折舊嗎?還是借其他業(yè)務(wù)成本,貸,管理費(fèi)用
老師,運(yùn)輸行業(yè),比如我這個(gè)月開(kāi)票100萬(wàn),輪胎占比20%,也就是我需要開(kāi)進(jìn)來(lái)20萬(wàn)的輪胎費(fèi),但是我實(shí)際開(kāi)進(jìn)來(lái)50萬(wàn),多的30萬(wàn),能計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
機(jī)械廠開(kāi)具發(fā)票后怎么做賬
在電商平臺(tái)賣給客戶的商品,因質(zhì)量問(wèn)題,又重新給客戶發(fā)了一個(gè),只收取了運(yùn)費(fèi),這種怎么記賬呢
老師你好,我們是貿(mào)易公司,從別的公司購(gòu)買的設(shè)備要出口的國(guó)外,請(qǐng)問(wèn)報(bào)增值稅要怎么申報(bào),出口退稅要怎么申報(bào),怎么做賬,有沒(méi)有特別需要注意的
開(kāi)了專用發(fā)票的銷項(xiàng)才做銷項(xiàng)是嗎?
你好,是的,按一般納稅人才設(shè)銷項(xiàng)稅額的明細(xì),