你好,稍等下,正在寫(xiě)
老師您好這道題目怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
老師好,這題會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,這題會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師好,這題會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師實(shí)際發(fā)生的壞帳雙方協(xié)議達(dá)成損失計(jì)人了營(yíng)業(yè)外支出,匯算清繳時(shí)這筆損失應(yīng)作調(diào)增嗎
老師,上面問(wèn)您的盈余公積我現(xiàn)在重新錄到2024年期初,把它補(bǔ)上去,應(yīng)該錄法定盈余公積,還是任意盈余公積呢
比如烤漆電鍍,是庫(kù)存商品,明細(xì)怎么寫(xiě)
老師,匯算清繳那里22、23年的固定資產(chǎn)有填,但21年前的沒(méi)填,我24年調(diào)整了,那現(xiàn)在匯算清繳我需要把21年的填進(jìn)去嗎?填進(jìn)去的話那折舊額是不是要把幾年的加進(jìn)去填寫(xiě)?
異地項(xiàng)目完工了,但是工程款未結(jié)清,這周情況要不要反饋
老師,一廠家進(jìn)一原材料A,加工成B后,又進(jìn)一步加工成c,爾后銷售,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄如何寫(xiě)?
我們公司一直都出現(xiàn)當(dāng)月支付了費(fèi)用,過(guò)了幾個(gè)月之后才收到發(fā)票普票,要怎么做分錄啊,當(dāng)月怎么做分錄,收到發(fā)票怎么做分錄
我朋友,給一家做賽事服務(wù)的小規(guī)模公司做代理記賬,從去年成立公司到現(xiàn)在,他們客戶給付款后,一直沒(méi)要求開(kāi)票,所以有150多萬(wàn)都做預(yù)收款,去年11月的回款也沒(méi)開(kāi)發(fā)票,問(wèn)老板要不要開(kāi)發(fā)票,老板也沒(méi)回應(yīng),公戶收入大進(jìn)大出,進(jìn)來(lái)幾萬(wàn)到幾十萬(wàn)不等,出去也是幾萬(wàn)十幾萬(wàn),公司一直是虧損,開(kāi)票交增值稅老板也是心疼,只交了三個(gè)人社保,從來(lái)沒(méi)發(fā)過(guò)工資,聽(tīng)老板說(shuō)他們就是介紹資源。請(qǐng)幫忙看看,我朋友做記賬會(huì)有哪些風(fēng)險(xiǎn)?公司有什么風(fēng)險(xiǎn)?
個(gè)體戶給我們工廠加工,然后打錢是打入法人私人賬戶,然后用他們的公司名開(kāi)票可以嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下我們空調(diào)維修及更換空調(diào)配件 對(duì)方開(kāi)票是 勞務(wù)*空調(diào)配件及維修費(fèi) 這樣可以嗎 對(duì)方是小規(guī)模納稅人
1、計(jì)提工資 借:生產(chǎn)成本80 制造費(fèi)用10 管理費(fèi)用6 在建工程6 研發(fā)支出-費(fèi)用化支出1 貸:應(yīng)付職工薪酬 100 2、計(jì)提住房公積金 借:借:生產(chǎn)成本9.6 制造費(fèi)用1.2 管理費(fèi)用0.72 在建工程0.0.36 研發(fā)支出-費(fèi)用化支出0.12 貸:應(yīng)付職工薪酬 12
3、發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬112 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅3 其他應(yīng)付款-住房公積金 12 其他應(yīng)收款-職工借款2 銀行存款95 4、借:其他應(yīng)付款12 貸:銀行存款12
第二題 1、計(jì)提的分錄 借:管理費(fèi)用22600 貸:應(yīng)付職工薪酬22600 2、發(fā)放 借:應(yīng)付職工薪酬22600 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))2600 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本12000 貸:庫(kù)存商品12000