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老師好,這題會(huì)計(jì)分錄怎么做

老師好,這題會(huì)計(jì)分錄怎么做
2021-10-27 08:35
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-27 08:38

你好,稍等下,正在寫(xiě)

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齊紅老師 解答 2021-10-27 08:45

1、計(jì)提工資 借:生產(chǎn)成本80 制造費(fèi)用10 管理費(fèi)用6 在建工程6 研發(fā)支出-費(fèi)用化支出1 貸:應(yīng)付職工薪酬 100 2、計(jì)提住房公積金 借:借:生產(chǎn)成本9.6 制造費(fèi)用1.2 管理費(fèi)用0.72 在建工程0.0.36 研發(fā)支出-費(fèi)用化支出0.12 貸:應(yīng)付職工薪酬 12

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齊紅老師 解答 2021-10-27 08:48

3、發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬112 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅3 其他應(yīng)付款-住房公積金 12 其他應(yīng)收款-職工借款2 銀行存款95 4、借:其他應(yīng)付款12 貸:銀行存款12

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齊紅老師 解答 2021-10-27 08:51

第二題 1、計(jì)提的分錄 借:管理費(fèi)用22600 貸:應(yīng)付職工薪酬22600 2、發(fā)放 借:應(yīng)付職工薪酬22600 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))2600 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本12000 貸:庫(kù)存商品12000

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你好,稍等下,正在寫(xiě)
2021-10-27
同學(xué),你好 我寫(xiě)了拍給你
2022-12-29
同學(xué)你好!這個(gè)的話 1.借:銀行存款 ? ? ? ? ? ? 貸:其他應(yīng)付款 2.借:銀行存款 ? ? ? 貸:資本公積 3.借:銀行存款 ? ? ? ?貸:實(shí)收資本/股本
2021-02-09
同學(xué),請(qǐng)參考 1、轉(zhuǎn)入固資清理, 借:固定資產(chǎn)清理, 累計(jì)折舊, 貸:固定資產(chǎn), 2、出售固定資產(chǎn)價(jià)款 借:銀行存款, 貸:固定資產(chǎn)清理, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 3、固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益, 如“固定資產(chǎn)清理”賬戶是借方余額,則為清理的凈損失,貸方為交凈收益。 借:資產(chǎn)處置損益, 貸:固定資產(chǎn)清理。
2021-03-24
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2021-05-12
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