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老師好,這題會(huì)計(jì)分錄怎么做

老師好,這題會(huì)計(jì)分錄怎么做
2022-12-29 08:05
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-29 08:16

同學(xué),你好 我寫了拍給你

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齊紅老師 解答 2022-12-29 08:22

借應(yīng)付職工薪酬774941.30 貸其他應(yīng)付款-社保費(fèi)38365.70 貸其他應(yīng)付款-住房公積金44500 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅9215.73 貸銀行存款682859.87

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你好,稍等下,正在寫
2021-10-27
同學(xué),你好 我寫了拍給你
2022-12-29
同學(xué)你好!這個(gè)的話 1.借:銀行存款 ? ? ? ? ? ? 貸:其他應(yīng)付款 2.借:銀行存款 ? ? ? 貸:資本公積 3.借:銀行存款 ? ? ? ?貸:實(shí)收資本/股本
2021-02-09
同學(xué),請(qǐng)參考 1、轉(zhuǎn)入固資清理, 借:固定資產(chǎn)清理, 累計(jì)折舊, 貸:固定資產(chǎn), 2、出售固定資產(chǎn)價(jià)款 借:銀行存款, 貸:固定資產(chǎn)清理, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 3、固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益, 如“固定資產(chǎn)清理”賬戶是借方余額,則為清理的凈損失,貸方為交凈收益。 借:資產(chǎn)處置損益, 貸:固定資產(chǎn)清理。
2021-03-24
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2021-05-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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