同學(xué)你好 這個(gè)要計(jì)入營業(yè)外支出的

請問勞務(wù)公司在工地對班組的罰款和幫班組租的空調(diào)墊付的錢, 款項(xiàng)從月進(jìn)度款中扣除,做什么科目?
今明會(huì)計(jì)師事務(wù)所的注冊會(huì)計(jì)師2022年1月4日進(jìn)駐XYZ公司,對其2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)組對XYZ公司貨幣資金的內(nèi)部控制制度進(jìn)行了了解和測試,并在審計(jì)工作底稿中記錄了有關(guān)情況,摘錄如下:財(cái)務(wù)專用章由專人保管,分管財(cái)務(wù)的總經(jīng)理個(gè)人印章由其授權(quán)辦公室主任梁某保管:對重要貨幣資金支付業(yè)務(wù),實(shí)行集體決策:現(xiàn)金收入及時(shí)存入銀行,特殊情況下,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究批準(zhǔn)后,方可坐支現(xiàn)金:銀行存款余額調(diào)節(jié)表由出納員李某負(fù)責(zé)定期編制。XYZ公司財(cái)務(wù)部的人員要進(jìn)行重新分工,在與審計(jì)組交換意見時(shí),該公司就下列問題提出咨詢。該公司財(cái)務(wù)部門有3位員工要進(jìn)行重新分工,以承擔(dān)以下8項(xiàng)工作,分工結(jié)果要符合內(nèi)部控制制度的要求;1記錄并保管總賬。2,記錄并保管應(yīng)付賬款明細(xì)賬。3,記錄并保管應(yīng)收賬款明細(xì)賬。4.記錄貨幣資金日記賬。5.記錄、填寫支票。6.發(fā)出銷貨退回及折讓的貸項(xiàng)通知書。7.調(diào)節(jié)銀行存款日記賬和銀行存款對賬單。8,保管并送存現(xiàn)金收入。1.根據(jù)你們小組的理解,XYZ公司貨幣資金的內(nèi)部控制存在哪些缺陷?為什么?2.站在注冊會(huì)計(jì)師的角度,指出對XYZ公司財(cái)務(wù)人員分工的建議簡述理由
今明會(huì)計(jì)師事務(wù)所的注冊會(huì)計(jì)師2022年1月4日進(jìn)駐XYZ公司,對其2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)組對XYZ公司貨幣資金的內(nèi)部控制制度進(jìn)行了了解和測試,并在審計(jì)工作底稿中記錄了有關(guān)情況,摘錄如下:財(cái)務(wù)專用章由專人保管,分管財(cái)務(wù)的總經(jīng)理個(gè)人印章由其授權(quán)辦公室主任梁某保管:對重要貨幣資金支付業(yè)務(wù),實(shí)行集體決策:現(xiàn)金收入及時(shí)存入銀行,特殊情況下,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究批準(zhǔn)后,方可坐支現(xiàn)金:銀行存款余額調(diào)節(jié)表由出納員李某負(fù)責(zé)定期編制。XYZ公司財(cái)務(wù)部的人員要進(jìn)行重新分工,在與審計(jì)組交換意見時(shí),該公司就下列問題提出咨詢。該公司財(cái)務(wù)部門有3位員工要進(jìn)行重新分工,以承擔(dān)以下8項(xiàng)工作,分工結(jié)果要符合內(nèi)部控制制度的要求;1記錄并保管總賬。2,記錄并保管應(yīng)付賬款明細(xì)賬。3,記錄并保管應(yīng)收賬款明細(xì)賬。4.記錄貨幣資金日記賬。5.記錄、填寫支票。6.發(fā)出銷貨退回及折讓的貸項(xiàng)通知書。7.調(diào)節(jié)銀行存款日記賬和銀行存款對賬單。8,保管并送存現(xiàn)金收入。1.根據(jù)你們小組的理解,XYZ公司貨幣資金的內(nèi)部控制存在哪些缺陷?為什么?2.站在注冊會(huì)計(jì)師的角度,指出對XYZ公司財(cái)務(wù)人員分工的建議簡述理由
老師,我想請教一個(gè)問題,就是我們是建筑工程公司,工程已經(jīng)做了,但是對方目前沒有款付,只有農(nóng)民工工資賬戶有錢可以付給我們,但是如果對方用農(nóng)民工工資賬戶付給我們的話,我們自己是不是要去做一個(gè),組建一個(gè)勞務(wù)班組的合同工資,然后去大廳開票入賬做成本?那這個(gè)工資做成本的話我們就沒有進(jìn)項(xiàng)票抵扣了,這個(gè)有解決辦法嗎?
老師,,請問一下,,,我跟您說下我們的情況,總包派發(fā)的活我們中標(biāo),帶著工人去干,有自己的工人 ,也有班組的(相當(dāng)于是小包工頭的人),比如我們有個(gè)連云港有個(gè)叫A項(xiàng)目,10月份工資是100萬,他的構(gòu)成是(我們自己的工人合計(jì)20萬+若干個(gè)班組的工人共合計(jì)80萬),這100萬全部由總包通過實(shí)名制工資就直接支付到個(gè)人賬戶了, 那么 我記賬的時(shí)候就是 借:工程施工-**項(xiàng)目-人工費(fèi)20萬 工程施工-**項(xiàng)目-勞務(wù)費(fèi)80萬 貸:應(yīng)付職工薪酬20萬 應(yīng)付賬款(張三公司李四公司)80萬, 現(xiàn)在遇到了比較難辦的事情,就是 應(yīng)付賬款(張三公司李四公司)80萬 他們好多都沒法提供勞務(wù)發(fā)票,您說這樣,我這邊有什么好的辦法解決嗎?
老師,我們公司老板用自己的錢買了5萬的東西送人,發(fā)票也開到公司名下了,但是送人的時(shí)候開了4萬的發(fā)票給客戶,請問老師,我們應(yīng)該按照4萬來入賬算折舊,還是5萬來入賬呀
公司很多抬頭,有家公司接受其他內(nèi)部公司的款項(xiàng)以后,再付給供應(yīng)商,沒有利潤,沒有成本,但是開了往來發(fā)票。算不算虛開發(fā)票?
#提問 老師:#提問 老師:工資薪金個(gè)人所得稅申報(bào),從自然人電子稅務(wù)局平臺(tái)申報(bào),怎么總提示沒有設(shè)置密碼?在哪里設(shè)置? 可以讓法定代表人在個(gè)人所得稅app操作設(shè)置密碼 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以嗎? 區(qū)大廳辦理需要戴什么? 老師:財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人web怎么操作?
老師,債務(wù)重組債務(wù)方以非貨幣性資產(chǎn)清償不是應(yīng)該沖減債務(wù)的賬面價(jià)值和轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的賬面價(jià)值、 差額計(jì)入其他收益嗎
老師,個(gè)體戶查賬征收稅率是多少
老師,我們公司準(zhǔn)備注銷,現(xiàn)在其他應(yīng)付款14萬如果轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入導(dǎo)致本年利潤14萬要交稅,賬面沒有錢了,可以先把公司增資15萬,之后用這增資的錢轉(zhuǎn)賬出去,這樣操作可行嗎?
老師,買了一個(gè)內(nèi)存條當(dāng)月開票當(dāng)月退貨發(fā)票沖紅了還要做賬么?怎么做?
#提問 老師:工資薪金個(gè)人所得稅申報(bào),從自然人電子稅務(wù)局平臺(tái)申報(bào),怎么總提示沒有設(shè)置密碼?在哪里設(shè)置?
樸老師晚上好,想問一下
老師,我們老板自己個(gè)人出錢買了5萬的東西送客戶,又用公司名義開了這個(gè)東西5萬的發(fā)票給客戶,這個(gè)怎么做賬呀


請問我們公司扣班組的錢 是不是營業(yè)外收入啊?
你們扣回的錢是營業(yè)外收入