同學(xué),你好,要交稅的
老師您好,請(qǐng)問今月收到廠房半年租金收入,已經(jīng)開具增值稅發(fā)票。當(dāng)期增值稅確認(rèn)納稅義務(wù)的發(fā)生時(shí)間。當(dāng)期企業(yè)所得稅確認(rèn)1個(gè)月的租金收入,會(huì)計(jì)上如何確認(rèn)收入??
公司經(jīng)營(yíng)的武道教育培訓(xùn),比如說收了5000塊錢學(xué)費(fèi),他是30節(jié)課,如何確認(rèn)會(huì)計(jì)收入這個(gè)月的收入?會(huì)計(jì)上確認(rèn)是按銷課次數(shù)來,比如說這個(gè)月上了5節(jié)課,那收入確認(rèn)就是5000÷30×5=833.333333。那么稅務(wù)上收入確認(rèn)是按5000來算還是按833來算繳納增值稅?
增值稅上稅會(huì)差異,比如說收入確認(rèn)時(shí)間導(dǎo)致的,增值稅確認(rèn)這塊需要調(diào)整么,比如某月增值稅時(shí),商品已經(jīng)發(fā)出,收到對(duì)方的收據(jù),但客戶還沒收到貨。會(huì)計(jì)上沒確認(rèn)收入,但增值稅義務(wù)發(fā)生了,是不是得按稅法的交稅
老師,我想咨詢一個(gè)問題,關(guān)于納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間。如果采取直接收款方式銷售貨物,不論貨是否發(fā)出,就是收到銷售款當(dāng)天才能確認(rèn)增值稅,如果貨物已經(jīng)發(fā)出了,我們也收到貨了,我確認(rèn)收入了,但是這塊增值稅怎么處理呢,按照道理上講,是不能確認(rèn)增值稅的,但是我又要先確認(rèn)所得稅了呀,這個(gè)分錄怎么寫呢
去年12月出口一批貨物,但還沒有給工廠付款,也沒有收到工廠的增值稅發(fā)票,這個(gè)月需要確認(rèn)收入嗎?增值稅如何申報(bào)?如果確認(rèn)收入是不是就要交增值稅了?
老師,比如31號(hào)充的會(huì)員下月1號(hào)才到賬,我是不是做,借應(yīng)收賬款未達(dá)賬款貸預(yù)收賬款啊
老師想問一下,導(dǎo)入到電子稅務(wù)局的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù),因?yàn)槠ヅ溴e(cuò)了所以要?jiǎng)h掉,可是刪了以后就找不到這條數(shù)據(jù)了,這個(gè)數(shù)刪除后不能自動(dòng)恢復(fù)的嗎?
老師,抖音平臺(tái)的錢,自己不能管控那26號(hào)以后的收入次月到賬就計(jì)入其他應(yīng)收款是嗎?然后26號(hào)前的收入就直接根據(jù)銀行到賬計(jì)入銀行存款,可以嗎
老師,跨境物流出口什么意思
!老師好,咱們有沒有哪個(gè)地方的稅務(wù)局規(guī)定不能填報(bào)未開票收入,填報(bào)的話會(huì)罰款?
老師請(qǐng)問一下,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表凈利潤(rùn)的勾稽關(guān)系,謝謝
資料下載不了是什么問題?
2024年12月發(fā)生勞務(wù)加工費(fèi)75萬,75萬計(jì)提成本到2024.12月當(dāng)期成本,后期75萬會(huì)開普票。2025年3做收到普票5萬,4月收到普票6萬,5月收到普票2萬普票。如何做賬?
老師,抖音平臺(tái)26號(hào)以后的收入下月初才到賬,你不是說抖音平臺(tái)的收入要計(jì)入其他貨幣資金嗎?怎么又計(jì)入其他應(yīng)收款
老師好,我是一般納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,24年所屬期的企業(yè)所得稅匯算清繳后,需要補(bǔ)繳一筆企業(yè)所得稅,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢?
那就是沒確認(rèn)收入,也得先把稅金確認(rèn)了
同學(xué),你好,你收到錢了,貨也發(fā)了,應(yīng)該是收入可以確認(rèn)的