你好,也就是你按照468500做的固定資產(chǎn)是嗎?
老師,購買耗材未收到發(fā)票前預付了1000元的款,我做賬的分錄是: 借:應付賬款-商家 貸:銀行存款 7月份收到發(fā)票了,實際金額是11000,剩余款項還未支付,該怎么做賬?
購買了一輛泵車,全款890000,先直接支付了468500,已經(jīng)拿到了發(fā)票,剩下的是銀行貸款,,我一開始不知道是銀行貸款,剩下未付部分做的應付賬款?,F(xiàn)在我應該怎么做呢?
我們單位兩年以前買了個吊車,貸款買的,會計做賬不知道是貸款,付首付款的時候就是借應付賬款(首付的金額),貸銀行存款,后來銀行放款了人給開了發(fā)票,就是借固定資產(chǎn)(總額),貸應付賬款。。。。。。。。。。問題來了,貸款四年應該是長期借款,現(xiàn)在應付賬款貸方差額是貸款的金額,應該在長期借款上,買了車不久就開始還貸款,第一筆還款是借勞務成本貸銀行存款,后面一年做的是借其他應付款法人貸銀行存款,我應該怎么調(diào)這個賬
我們單位兩年以前買了個吊車,貸款買的,會計做賬不知道是貸款,付首付款的時候就是借應付賬款(首付的金額),貸銀行存款,后來銀行放款了人給開了發(fā)票,就是借固定資產(chǎn)(總額),貸應付賬款。。。。。。。。。。問題來了,貸款四年應該是長期借款,現(xiàn)在應付賬款貸方差額是貸款的金額,應該在長期借款上,買了車不久就開始還貸款,第一筆還款是借勞務成本貸銀行存款,后面一年做的是借其他應付款法人貸銀行存款,我應該怎么調(diào)這個賬
老師,我們公司購買了一輛汽車,公司賬上劃出去了6萬元的首付款,剩下的款項通過股東和銀行貸款來支付(銀行說不能和公司直接簽車輛貸款協(xié)議),現(xiàn)在每個月公司直接劃賬到股東這個貸款賬戶上還款,本金和利息怎么記賬???
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
固定資產(chǎn)還能反結(jié)賬修改嗎?如果能的話,你反結(jié)賬修改,借固定資產(chǎn)貸銀行存款,長期應付款做這個。
我是一般納稅人,因為468500是預付款,但是做了預付。車價稅合計890000,不含稅781610,增值稅102389.38,購置稅78761.06· 我的分錄是借:固定資產(chǎn) 866371.68 應交稅費102389.38 貸:預付賬款468500 其他應付款787610.06 應付賬款421500
好,你這個固定資產(chǎn)是不含稅的價格加上購置稅嗎?
對的,剛才我問了一下,那個貸款也不是向銀行貸的,是在買車那里做的分期這樣,每個月還款過去
記得也可以這么做的,你以后沖其他應付款還有應付賬款就是了。
我車輛購置稅免了,沒有交,是不是不用做入固定資產(chǎn)呀
哦對的是的不需要交。但是你那個購置稅就不要算進去了。
那我是直接和這個公司分期,每個月還款,我固定資產(chǎn)入賬價值,還是根據(jù)我發(fā)票上來么?,每個還款的本金可以從應付賬款里減出來是么,那這里,每個月利息的分錄是怎么樣的呢
你好,你的固定資產(chǎn)原值根據(jù)你固定資產(chǎn)原值,不考慮增值稅
利息借財務費用貸銀行存款。