借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸銀行存款、 長(zhǎng)期應(yīng)付款, 借長(zhǎng)期應(yīng)付款、 財(cái)務(wù)費(fèi)用、利息, 貸其他應(yīng)付款個(gè)人。
老師,我公司購(gòu)入車輛做固定資產(chǎn)336000元,自己通過銀行賬上付了64000元,剩下的272000都是通過金融公司貸款直接打款到銷售商賬戶,這個(gè)分錄我們要怎樣做?
老師:您好!公司購(gòu)買一臺(tái)吊車,支付了首付款,后面還有尾款416000元,公司法人通過銀行簽了三方協(xié)議,用吊車和銀行做了抵押,貸了416000元,直接付給了出售吊車的那個(gè)公司,相當(dāng)于現(xiàn)在就欠銀行416000元,公司法人每個(gè)月通過公司賬戶轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶,再去支付銀行的分期款,請(qǐng)問這多出來(lái)的那一部分利息費(fèi)用,我需要怎么做呢
老師:您 好!公司購(gòu)進(jìn)一臺(tái)吊車,前期已支付首付款,剩余未款416000元未支付,公司的法人與銀行迄簽訂了三方協(xié)議,用吊車和銀行做抵押,銀行直接把錢轉(zhuǎn)給了出售吊車的公司,現(xiàn)在公司的法人通過公賬轉(zhuǎn)個(gè)人賬戶支付銀行的分期款,請(qǐng)問我這一部分多出來(lái)的利息怎么做賬呢,謝謝
老師,我們公司購(gòu)買了一輛汽車,公司賬上劃出去了6萬(wàn)元的首付款,剩下的款項(xiàng)通過股東和銀行貸款來(lái)支付(銀行說(shuō)不能和公司直接簽車輛貸款協(xié)議),現(xiàn)在每個(gè)月公司直接劃賬到股東這個(gè)貸款賬戶上還款,本金和利息怎么記賬???
老師,您好2024.05月,購(gòu)置了一輛汽車,車款一共是529800,法人個(gè)人銀行貸款支付了45萬(wàn),車輛定金10000也是法人個(gè)人支付的,(備注450000和10000是法人個(gè)人賬上付的款,和公司沒有關(guān)系)剩下的款就是通過公司的公賬進(jìn)行支付的,公司賬上一共支付了70400,內(nèi)含69800車款尾款和600元車牌上牌費(fèi),車輛購(gòu)置稅的稅款是 16884.96,法人個(gè)人支付,以上所述,我應(yīng)該怎么折舊,還有怎么入賬,謝謝
老師中午好,麻煩問下我們公司之前的累計(jì)折舊明細(xì)表沒有預(yù)計(jì)凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
小規(guī)模時(shí)候買的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時(shí)開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費(fèi)發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對(duì)方30萬(wàn)預(yù)付款 3月份給對(duì)方開票含稅金額為1899000 4月份給對(duì)方開票含稅金額為2365400 4月份收到對(duì)方120萬(wàn)貨款 增值稅率為9% 怎么做會(huì)計(jì)科目
合伙企業(yè)無(wú)法區(qū)分經(jīng)營(yíng)成本來(lái)呀,按什么比例計(jì)算成本費(fèi)用???
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個(gè)體工商戶勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬(wàn)沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問題?(當(dāng)時(shí)開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請(qǐng)問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進(jìn)來(lái),這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計(jì)提了10萬(wàn)的折舊,把這10萬(wàn)調(diào)增,按10萬(wàn)的5%交企業(yè)所得稅???
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛?