你好,左上方有一個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),在這里面打開有一個(gè)預(yù)繳申報(bào)。
個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)所得在自然人扣繳客戶端的哪項(xiàng)里面申報(bào)
個(gè)體戶要進(jìn)行個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得申報(bào),點(diǎn)擊就進(jìn)了自然人繳費(fèi)客戶端,這個(gè)在哪申報(bào)。
個(gè)體工商戶3月份年報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)在自然人扣繳端嗎
老師你好我是定率的個(gè)體工商戶,現(xiàn)在報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得是登錄自然人扣繳客戶端進(jìn)行申報(bào)對(duì)吧
自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)怎么申報(bào)個(gè)體戶的個(gè)人所得稅,在哪個(gè)模塊點(diǎn)擊進(jìn)入
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問退貨的是需要跟正常采購(gòu)的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購(gòu)的平均價(jià)要低。請(qǐng)問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場(chǎng)賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)???而且三季度沒有銷售額!
請(qǐng)問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
第一季度沒有,第二季度沒報(bào)罰了款了
這個(gè)不是按照季度申報(bào)?怎么是1月到到9月底的
好事,一到九月份的填寫的是合計(jì)年累計(jì)的數(shù)據(jù)。
之前繳納的會(huì)再以膠囊里面給你減去,不需要重復(fù)交稅。
嗯嗯,申報(bào)了就沒有問題了,是吧
你好,對(duì)的是的,沒有問題的可以。
稅務(wù)局補(bǔ)申報(bào)。不是在這報(bào)的
那你現(xiàn)在申報(bào)第三季度的,看下能補(bǔ)上嗎?
那個(gè)月份改不了
只能鬧1-9,因?yàn)槲医衲隂]有進(jìn)過這個(gè)系統(tǒng)
你好,不用你修改了,你填寫一到九月份的合計(jì)就可以。