1.借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 2.借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 3.借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
老師好,有一個(gè)很復(fù)雜的問題,一家裝修公司,中途建賬的內(nèi)賬,有一個(gè)項(xiàng)目建賬的時(shí)候已經(jīng)完工了,但是甲方還有一些款沒付給我們公司,所以我期初做了一筆應(yīng)收賬款為期初數(shù)據(jù),但是后來這個(gè)項(xiàng)目又產(chǎn)生了幾千塊的人工費(fèi),建賬后的這個(gè)月由我公司支付了,我計(jì)入了工程施工和銀行存款,請(qǐng)問如果本月收到回款時(shí),如果我做借方:銀行存款,貸方應(yīng)收賬款,對(duì)沖期初數(shù)據(jù),那么月末我還需要結(jié)轉(zhuǎn)該項(xiàng)目嗎,如果結(jié)轉(zhuǎn),可是只有這個(gè)月產(chǎn)生的部分成本,因?yàn)橹暗某杀臼呛芫们暗牧?,沒有統(tǒng)計(jì),因?yàn)楣て诒容^長,那我該怎么處理這個(gè)項(xiàng)目呢?問題有點(diǎn)復(fù)雜,希望老師解答的詳細(xì)點(diǎn),我是新手,謝謝
老師您好,公司是2019年八月份成立的小規(guī)模,當(dāng)時(shí)基本戶里也沒有錢,2019年12月份有一筆業(yè)務(wù)3000元的,12月份先開的票,所以老板就打了100元錢進(jìn)去,在稅務(wù)局代開的專票為了可以扣掉稅款的!一月份才收到錢,代賬公司也給做的應(yīng)收賬款,后面1月份貨款到了,沒有跟代賬公司說也就沒做成收入,還在應(yīng)收上掛著的,但是同時(shí)又發(fā)生了幾筆交易,銀行扣了好幾月份手續(xù)費(fèi)有250元錢,老板又私自把錢轉(zhuǎn)到自己卡里作為報(bào)銷費(fèi)用,這些都沒跟代賬公司說,他們也沒有做賬,直到四月份老板不想讓他們代賬了,就把財(cái)務(wù)交接過來了,1-3月份的那個(gè)季度他們什么也沒做,實(shí)際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的,19年12月份的100元他們也沒有做賬,現(xiàn)在我想把這個(gè)應(yīng)收賬款做平,讓老板又打了3000元進(jìn)去,但是后面該怎么操作我就又糊涂了!2500的還需不需要再打到老板卡里呢?250的手續(xù)費(fèi)又該怎么做呢?不可能再扣掉這些銀行費(fèi)用的呀?所以請(qǐng)教老師
我們老板和老板娘各有一家公司,去年老板的公司(A)支付寶轉(zhuǎn)了100萬到老板娘(B)的公司的支付寶上,因?yàn)锽公司去年下半年開始了個(gè)新的項(xiàng)目,有工資,社保,房租,水電費(fèi)等費(fèi)用,沒有錢,所以轉(zhuǎn)過來了,后來我們公司出納就直接從支付寶提現(xiàn)到基本戶上面了,去年我們公司的賬是代理記賬做的,因?yàn)锽公司這幾年一直都是零申報(bào)的,我們公司的出納也沒有跟代理記賬那邊溝通,那邊也不知道情況,銀行流水也沒有去拉,雖然他們每個(gè)月在電子稅務(wù)局上面申報(bào)社保,扣費(fèi),也沒有來問公司,所以他們只是申報(bào)了下社保,財(cái)務(wù)報(bào)表之類的,個(gè)稅,賬都沒有做,我今年4月份接過來的時(shí)候把前面的工資,費(fèi)用的賬都補(bǔ)上了,去年申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表也沒有去更改,個(gè)稅也沒有補(bǔ)上,支付寶收的款做成了預(yù)收賬款,聽取了一個(gè)財(cái)務(wù)朋友的建議,預(yù)收賬款每個(gè)月確認(rèn)了一部分收入,但是現(xiàn)在賬上還掛著60萬,那現(xiàn)在要怎么處理呢?怎么樣才能規(guī)范化呢?
老師,您好,請(qǐng)教一個(gè)問題,我司(小規(guī)模納稅人)提取備用金,如果通過公轉(zhuǎn)私的方式(打進(jìn)出納個(gè)人賬戶),就是將這個(gè)備用金由個(gè)人賬戶保管這樣行不行? 就是說沒有實(shí)際現(xiàn)金存保險(xiǎn)柜里。。 金額不算很大。這樣會(huì)不會(huì)被查。。。。 按打進(jìn)個(gè)人賬戶的話會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款,,,后期要打回來 才算平衡(不會(huì)被誤認(rèn)為分發(fā)股利的情況) 那現(xiàn)在被我通過公轉(zhuǎn)私提取備用金 借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款,因?yàn)槲掖虻剿劫~管理圖方便 做備用金的這筆錢就是平時(shí)用于日常辦公或者其他報(bào)銷,做憑證的時(shí)候就直接 借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金 了 這樣是不是不規(guī)范,要調(diào)么,還是說在領(lǐng)導(dǎo)信任的情況下,做備用金(庫存現(xiàn)金)科目處理也行? 那如果實(shí)在要調(diào)賬的話,可能會(huì)被查的話,要怎么調(diào)啊
你好,1.餐飲行業(yè)的垃圾處理費(fèi)有一張付給個(gè)人的付款回單該怎么做賬 2.公司沒用到庫存現(xiàn)金這個(gè)科目,員工看病直接喊老板私人轉(zhuǎn)了,拿過來一個(gè)醫(yī)院的收費(fèi)憑證該怎么做賬 3.上月銀行流水顯示有一筆財(cái)政局的垃圾處理費(fèi)已扣,但公司未收到任何單據(jù)該怎么做賬
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費(fèi)用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價(jià)格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價(jià)格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費(fèi)用,比如辦公室租金、配的公車加油費(fèi)折舊費(fèi)都計(jì)入銷售費(fèi)用合理嗎
老師,請(qǐng)問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實(shí)際的法人不是這個(gè)人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請(qǐng)教您 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第59號(hào))規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那么,如果當(dāng)時(shí)沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額價(jià)稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請(qǐng)老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個(gè)公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細(xì)節(jié),需要有哪些銜接工作???感謝指教
收入確認(rèn),報(bào)關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入,快遞形式,沒有報(bào)關(guān)的,以什么時(shí)間確認(rèn)收入(跨境電商)
請(qǐng)問下面寫了2025年不適用,請(qǐng)問是哪一條不適用?
老師,我的理解是只有收到發(fā)票才能進(jìn)費(fèi)用,是不是這樣
沒有發(fā)票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時(shí)要調(diào)增
好的,明白了,還有一個(gè)問題我們但是購買廚房所用食材好多都是私人那里購買,沒有票,所以我們賬上應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款借方余額金額比較多,這種情況該怎么處理呢
最好的方式,個(gè)人去稅局代開發(fā)票
還有沒有其他的方式?
老師這沒有其他合法合理的方式了
好的,謝謝
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!