一般計(jì)稅應(yīng)交增值稅=120-100-10-5-10=-5,該部分實(shí)繳增值稅0.加計(jì)抵減額余額5萬(wàn) 建議計(jì)稅應(yīng)交增值稅=100*3%=3萬(wàn)
某適用加計(jì)扣除的增值稅一般納稅人。2019年12月,一般計(jì)稅項(xiàng)目銷項(xiàng)稅額為100萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額60萬(wàn)元,上期留抵稅額10萬(wàn)元,上期結(jié)轉(zhuǎn)的加計(jì)抵減額余額5萬(wàn)元;簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目不含稅銷售額50萬(wàn)元,征收率3%。 則該納稅人當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=( ) 萬(wàn)元。
某適用加計(jì)扣除的增值稅一般納稅人。2019年12月,一般計(jì)稅項(xiàng)目銷項(xiàng)稅額為100萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額60萬(wàn)元,上期留抵稅額10萬(wàn)元,上期結(jié)轉(zhuǎn)的加計(jì)抵減額余額5萬(wàn)元;簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目不含稅銷售額50萬(wàn)元,征收率3%。 則該納稅人當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=( ) 萬(wàn)元。
某生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)一般納稅人,適用加計(jì)抵減政策。2019年6月,一般計(jì)稅項(xiàng)目銷項(xiàng)稅額為120萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額100萬(wàn)元,上期留抵稅額10萬(wàn)元,上期結(jié)轉(zhuǎn)的加計(jì)抵減額余額5萬(wàn)元;簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目銷售額100萬(wàn)元(不含稅價(jià)),征收率3%。此外無(wú)其他涉稅事項(xiàng)。該納稅人當(dāng)期應(yīng)如何計(jì)算繳納增值稅呢?
某生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)一般納稅人,適用加計(jì)抵減政策。2019年6月,一般計(jì)稅項(xiàng)目銷項(xiàng)稅額為120萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額100萬(wàn)元,上期留抵稅額10萬(wàn)元,上期結(jié)轉(zhuǎn)的加計(jì)抵減額余額5萬(wàn)元;簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目銷售額100萬(wàn)元(不含稅價(jià)),征收率3%。此外無(wú)其他涉稅事項(xiàng)。該納稅人當(dāng)期應(yīng)如何計(jì)算繳納增值稅呢?
、某生產(chǎn)服務(wù)企業(yè)(一般納稅人)符合增值稅加計(jì)抵減的條件。2020年12月生產(chǎn)服務(wù)銷售額400萬(wàn)元,銷售貨物銷售額30萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額為20萬(wàn)元(以上銷售額均為不含增值稅銷售額),上期期末加計(jì)抵減余額為2萬(wàn)元。(生產(chǎn)服務(wù)行業(yè)加計(jì)抵扣比例為10%) 計(jì)算要求如下: (1)加計(jì)抵減前應(yīng)納增值稅稅額? (2)當(dāng)期計(jì)提的加計(jì)抵減額? (3)當(dāng)期可抵減的加計(jì)抵減額? (4)該公司2020年12月應(yīng)納增值稅稅額?
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來(lái)如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無(wú)票成本有10萬(wàn), 去年利潤(rùn)有五萬(wàn) ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬(wàn),要怎么算匯算要交多少稅