你好,系統(tǒng)自動(dòng)出來(lái)的,這個(gè)不用管,你賬上還是按照1%結(jié)轉(zhuǎn)就可。
請(qǐng)問(wèn)下小規(guī)模納稅人,月未超過(guò)10萬(wàn),,填免稅銷售額那,但是自動(dòng)出來(lái)的免稅額是系統(tǒng)自動(dòng)出來(lái)按照3%,這個(gè)帳務(wù)處理怎么做,因?yàn)槎惼笔前凑?%
老師,我們是小規(guī)模納稅人,一個(gè)季度一報(bào)稅的,上個(gè)季度報(bào)稅小型企業(yè)免稅銷售額是286353.87.免稅銷售額是系統(tǒng)自動(dòng)跳出來(lái)的是8590.62,這一次報(bào)稅免稅銷售額是170297.03,系統(tǒng)自動(dòng)跳出來(lái)的是1702.97,那這二次跳的稅率算出來(lái)的怎么不一樣,上次是按3個(gè)點(diǎn)算的,這次是按1個(gè)點(diǎn)算的。應(yīng)該是按哪個(gè)稅率算啦。
老師,小規(guī)模第一季度未達(dá)到免征起點(diǎn),增值稅申報(bào)時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額是按照1%算出來(lái),后面自動(dòng)帶出來(lái)的小微企業(yè)免稅額又是按3%算的,我需要手動(dòng)調(diào)整嗎
小規(guī)模納稅人,季度未超30萬(wàn),填申報(bào)表時(shí),主表第9行銷售額系統(tǒng)自動(dòng)帶出,第19行免稅額按照3%系統(tǒng)自動(dòng)帶出, 但是開(kāi)發(fā)票時(shí)系統(tǒng)按1%開(kāi)出的 請(qǐng)問(wèn)做賬時(shí),減免的部分按3%還是按1%做賬, 怎樣做分錄,科目有哪些
老師好,小規(guī)模納稅人季度銷售額未超過(guò)30萬(wàn),我做賬計(jì)提增值稅是按照銷售額1%計(jì)提,稅務(wù)局網(wǎng)上是按照3%來(lái)計(jì)算免征額,而我自己賬是1%,我想問(wèn)調(diào)整到營(yíng)業(yè)外收入的金額按照1%來(lái)對(duì)不對(duì)?
你好,找宋生老師繼續(xù)沒(méi)解決完的問(wèn)題
老師,我公司去年年底的時(shí)候暫估了成本12萬(wàn),現(xiàn)在沖減以后成本還有15114.72元,匯算清繳的時(shí)候這個(gè)報(bào)表怎么改
傭金稅前扣除比例是多少,怎么計(jì)算的
你好,找宋生老師提問(wèn)一下問(wèn)題
公司有加工布,工人成本計(jì)入什么科目,。然后收到加工費(fèi)又計(jì)入什么科目
老師,能繼續(xù)回答一下我的問(wèn)題嗎?
請(qǐng)問(wèn)印花稅怎么做科目
你好,找宋生老師解決一下問(wèn)題
公司交的五險(xiǎn)一金和代繳的個(gè)稅都是在哪里交?
老師,如果上月有未交增值稅,月末計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)在一個(gè)分錄還是分開(kāi)2張憑證?
那賬上我一直按照3%的,這樣怎樣處理呢
好,賬上按照1%就可以了。
問(wèn)題是我都是按照3%做賬的,怎樣調(diào)整帳務(wù)處理
你好,你發(fā)票開(kāi)的是多少?
有的是1%,有的是無(wú)票銷售
價(jià)稅總數(shù)不表,不同的稅,就是營(yíng)業(yè)收入有變化呀
那你要按照3%來(lái)做的話,你的應(yīng)收賬款怎么做?銀行存款能醫(yī)治嗎?
借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),你是3%的,你差額放到哪里???
比喻說(shuō)收款1萬(wàn),如按照3%,那營(yíng)業(yè)收入就減少了,
價(jià)稅總的不變的,變得是收入金額
那不可以,你賬上的收入,也就是增值稅收入和你企業(yè)所得稅的收入不一致。
就是申報(bào)稅的收入有出入,那怎么做處理呢
賬上修改一下,你賬上按照發(fā)票的金額來(lái)。
也就是按照1%的來(lái)減免到營(yíng)業(yè)外收入。
2%做到收入中去?
你好,如果你的發(fā)票金額是100,稅額是一借銀行存款101,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅1
說(shuō)過(guò),部分是沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,做的賬
不管開(kāi)沒(méi)開(kāi)發(fā)票的,現(xiàn)在先開(kāi)發(fā)票的。不開(kāi)發(fā)票的,那也是這么做啊,你收到了100塊錢 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100除以1.01, 應(yīng)交稅費(fèi)100除以1.01乘以1% 不就可以啦?
是呀,我以前做的按照3%.現(xiàn)在把這2%調(diào)為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,因?yàn)楫?dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,相當(dāng)與從營(yíng)業(yè)外收入轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)中是嗎
那就你修改一下分錄。
全部修改,分開(kāi)做分錄還是按照總的金額做一筆紅字分錄,再做一筆按照1%的做一筆總的
你好,總的修改一個(gè)就可以噠。