付款可能是發(fā)票沒有入賬所致,要通過對賬才能確認(rèn)的
科目余額表上面嗎掛賬就掛了應(yīng)收賬款,這些應(yīng)收賬款呢,是掛著借方有余額的,就比如說我未收回來的錢,但今天跟老板核對呢,因為之前我們家的帳是在代理代理會計做的,然后現(xiàn)在我們自己收回來做,那就跟老板核對呢,他就說這些錢早就已經(jīng)收回來了,那么我這個賬是不連續(xù)的,我從他們那邊倒過來的話,只能導(dǎo)到2020年的,前期他們可能是線下的,我這邊也沒有底,我現(xiàn)在要把這些應(yīng)收賬款沖銷掉怎么沖銷呢?
我在弄從代賬那邊接回來的賬發(fā)現(xiàn)他們應(yīng)收應(yīng)付下面沒有對應(yīng)的具體客戶 然后我從頭把應(yīng)收應(yīng)付都捋出來了 但是最后余額都出現(xiàn)了負(fù)數(shù) 這是怎么回事呢
老師,這個月剛從代賬公司手里拿回賬,他們給的應(yīng)付賬款期末余額是在借方,然后我錄入系統(tǒng)就變成了貸方負(fù)數(shù),我現(xiàn)在需要把應(yīng)付賬款都調(diào)整到預(yù)付賬款借方么?還是說就在應(yīng)付賬款里接著顯示貸方負(fù)數(shù)就行
各位老師,大家好,我從代賬公司接過來的賬務(wù),他們導(dǎo)出來的余額表我看了一下,就是應(yīng)收,應(yīng)付,及其他應(yīng)收、應(yīng)付這些都沒能辦法對,而且他們還做了庫存現(xiàn)金余額,這個我知道是沒有的,說明他們的余額表是錯的,但是人家不承認(rèn),我沒能辦法,那么我只能以他們這個做為期初來建賬嗎
從代理記賬公司那邊接過來的賬,他的財務(wù)軟件系統(tǒng)應(yīng)付賬款余額是在借方顯示正數(shù)(表示錢已經(jīng)付,沒開發(fā)票),然后我他的那個財務(wù)系統(tǒng)是用的億企代,我接所有的賬直接全部導(dǎo)入我的檸檬云系統(tǒng)后,應(yīng)付賬款的余額在貸方顯示負(fù)數(shù),金額跟原來的一致,但是方向卻相反了,而且還是負(fù)數(shù),這個該怎么調(diào)整呢,正常一個報表是不是出現(xiàn)負(fù)數(shù)的?
公司用的成本是移動加權(quán)平均法,是不是需要確認(rèn)一筆收入結(jié)轉(zhuǎn)一筆成本呀
74.某自營出口的生產(chǎn)企業(yè)(一般納稅人)出口貨物征稅率為13%,退稅率為9%。2025年 5月出口設(shè)備40臺,出口收入折合人民幣200萬元;本月國內(nèi)銷售設(shè)備不含增值稅收入100萬元;國內(nèi)購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為200萬元、稅額26萬元,發(fā)票于當(dāng)月勾選認(rèn)證;本月期初留抵稅額為6萬元。該生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)月的免抵稅額為()萬元。 A.0 B.9 C.13 D.20
公司買的海參用作職工福利,怎么做賬
老師面試行政事業(yè)單位外派會計需要注意什么呢
老師,公司買海參發(fā)票能用嗎
老師你好,對方要票,我們聯(lián)系別的單位開票,進(jìn)價是50元*10噸=500元,銷售價格55*10噸=550元,通過別的公司開票550*0.1=55元(這是通過別的公司開票讓對方加的點),問一下我們單位掙了多少錢,這個怎么算
采購原材料種類有食品耗材類和鋼瓶檢測耗材,前期都是用買的出入庫單手寫,后面食品耗材類有幾百種手寫工作量太大??梢苑N類少的用商店買的出入庫單填寫,種類多的用電腦自制打印出來簽字嗎
老師,請問公司扣除保險后低于當(dāng)?shù)刈畹蜆?biāo)準(zhǔn)違法嗎
請問老師,家庭賣大米免稅嗎,糧谷加工廠給農(nóng)戶把花生去殼收取加工費(fèi)用是免稅的嗎?
開具5%也是簡易計稅嗎