你好,對(duì)的是的,是這么做的。
想問(wèn)下企業(yè)招用退役士兵減免金額,比如我們定額是9000,那今年申報(bào)增值稅減免9000,按增值稅計(jì)算的附加稅申報(bào)就減免1080,那不是一共享受了10080的優(yōu)惠了?
老師,我公司招聘了退役士兵有免稅,深圳一年有9000,一個(gè)季度是2250,我現(xiàn)在報(bào)增值稅,請(qǐng)問(wèn)附加稅計(jì)稅額是減去這個(gè)2250后的金額嗎?
我們公司聘用了退役軍人,每年可以抵稅9000元現(xiàn)在我填報(bào)納稅表時(shí)填寫(xiě)了減免額,增值稅已經(jīng)減免但是附加稅沒(méi)有自動(dòng)減免,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么弄
老師好!依據(jù)相關(guān)政策,我司可以享受聘用退伍士兵增值稅及附加稅減免,其中增值稅減免2250元,我想問(wèn)一下:在申報(bào)附加稅時(shí)“本期減免稅費(fèi)額”,城誠(chéng)稅的減免稅費(fèi)是以應(yīng)減免的2250元*0.07嗎?教育費(fèi)附加減免稅費(fèi)額是以2250元*0.03嗎?
老師,我們公司有招聘失業(yè)半年以上人員扣減增值稅1300元,在“增值稅減免申報(bào)表”里已經(jīng)填寫(xiě)了,現(xiàn)在我在申報(bào)附加稅表,其中“增值稅限額減免金額”欄應(yīng)該有1300元金額的,計(jì)算附加稅的計(jì)稅依據(jù)要把這減免的130000元加上的,但是系統(tǒng)沒(méi)有生成這1300元,也無(wú)法手動(dòng)輸入為什么呢?
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬(wàn),投入公司,銀行借款500萬(wàn),實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,第三季度是220萬(wàn)利潤(rùn),如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?第四季度是150萬(wàn)如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營(yíng)業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬(wàn)作為實(shí)收資本投資公司,實(shí)收資本就是500萬(wàn),短期借款500萬(wàn),資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
實(shí)收資本如果實(shí)際是5000萬(wàn),只要不撤資,是不是公司賬戶上永遠(yuǎn)都有5000萬(wàn)
15年建廠的時(shí)候,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金5000萬(wàn),打在5000萬(wàn)打在了公司賬戶,完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢用其他方式拿出來(lái)了,花在其他項(xiàng)目上?,F(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù),實(shí)收資本填5000萬(wàn)還是不用填了
稅是不是取之于民用之于民
稅局的人說(shuō)不是這樣的
你好,看來(lái)是一個(gè)地方一個(gè)樣,有些學(xué)員反映12366說(shuō)可以,有些說(shuō)不可以。你最好問(wèn)下你專管員。
我剛剛問(wèn)了專管員,是享受前為依據(jù)
那就按照你專管員的來(lái)。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。