你好,你是不是把利息也在長期應(yīng)付賬款支出了!或者你沒有分期攤銷對(duì)金額
老師課上講的融資性固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理沒有聽明白。下面的分錄是這樣嗎? 借:固定資產(chǎn) 100w 貸:長期應(yīng)付款 100w 收到發(fā)票付款時(shí) 借:長期應(yīng)付款 11.7w 貸:銀行存款 11.7w ??? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 ?? 貸:長期應(yīng)付款 ?? 問號(hào)出填什么呢?17w嗎?還是增值稅也分10期?
老師我收到負(fù)數(shù)發(fā)票,是借長期應(yīng)付款 貸固定資產(chǎn)(負(fù)數(shù)) 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(負(fù)數(shù))嗎
1.公司購入固定資產(chǎn)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄,借:固定資產(chǎn),貸:長期應(yīng)付款。 2.每月還貸款,前期會(huì)計(jì)的分錄是這樣做的,借:長期應(yīng)付款,借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款。 3.現(xiàn)在我接手后,財(cái)務(wù)主管要求不使用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目,每月付款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄為,借:長期應(yīng)付款,貸:銀行存款。 4.現(xiàn)在我的問題是付款后的下月才收到發(fā)票,收到發(fā)票后我問老師把發(fā)票入賬,會(huì)計(jì)科目怎么做?
老師請(qǐng)問公司購買固定資產(chǎn)(挖機(jī)),每月還款借長期應(yīng)付款,貸銀行存款。 收到發(fā)票后,借:固定資產(chǎn)負(fù)數(shù),貸長期應(yīng)付款負(fù)數(shù),借固定資產(chǎn),借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸長期應(yīng)付款,這樣分錄做下來,長期應(yīng)付款的金額比之前大是什么原因,這個(gè)分錄對(duì)嗎
請(qǐng)問,分期購入挖機(jī),11月付款了,但是沒有收到發(fā)票,做賬 借 長期應(yīng)付款 貸 固定資產(chǎn),12月收到專票,是借 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 長期應(yīng)付款 嗎
老師,那我做賬的時(shí)候把無票支出寫在摘要欄可以嗎?這樣匯算的時(shí)候一下就可以查出無票多少,可以嗎
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費(fèi)也是按扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎
老師匯算清繳的時(shí)候,其他可以填無票支出,那比如發(fā)生差旅費(fèi)1000其中100無票,是不是匯算期間費(fèi)用差旅費(fèi)就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時(shí)候是做1000的差旅費(fèi)然后自己登記無票臺(tái)賬100嗎?還是做賬的時(shí)候就把無票提現(xiàn)出來
老師如果稅務(wù)系統(tǒng)沒有核定公會(huì)經(jīng)費(fèi)也要交嗎
老師,所有單位都要交公會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
老師那餐飲行業(yè)的采購的蔬菜可以一次計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本嗎?不通過原材料
老師那餐飲行業(yè)購買的蔬菜先計(jì)入原材料然后根據(jù)收入再一次結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本對(duì)吧
老師比如餐飲行業(yè)屬于服務(wù)行業(yè),你說可以先把費(fèi)用歸集到勞務(wù)成本再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,難道購買的蔬菜也可以先計(jì)入勞務(wù)成本嗎?勞務(wù)成本不是歸集工資的嗎
活牲畜牛羊,免征增值稅嗎?免企所得稅嗎?
老師服務(wù)企業(yè)先歸集到相關(guān)成本最終轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本是先歸集到那個(gè)科目,可以一次歸集到主營業(yè)務(wù)成本嗎
老師請(qǐng)看一下這個(gè)分錄
長期應(yīng)付款最后增加了銷項(xiàng)稅額的金額
你好,同學(xué)我從你的分錄看了是你紅字的固定資產(chǎn)原來你計(jì)提的沒有含稅金,所以你沖紅字就少了這個(gè),你改一下以前少計(jì)提的,然后再來沖,就平了
具體怎么操作呢?
你把紅字的分錄先刪除,先把以前少計(jì)提籃字的補(bǔ)計(jì)稅金部分計(jì)提了了,再來做紅字這筆分錄,就應(yīng)該平了!
之前的會(huì)計(jì)都是在沒收到發(fā)票的時(shí)候做的,借長期應(yīng)付款,借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款。之前沒有補(bǔ)給稅金的部分要怎么處理
按照你原來分錄補(bǔ)計(jì)這部分就可以了,然后在做紅字就像你發(fā)的憑證改一下就可以!相當(dāng)于沖平?jīng)]有發(fā)票暫估入賬的
不是很懂
你原來暫估上了,就是剛好少稅金部分,你看你紅字沖的是不是原來暫估的部分,計(jì)提少了,沖的時(shí)候也會(huì)少
你補(bǔ)計(jì)提長期應(yīng)付款3729.39(按照以前計(jì)提分錄一樣)然后,調(diào)整增加紅沖你上面憑證315984.66+3729.39 這樣就平了
慢慢去理解一下!這個(gè)思路!
老師可以把完整的分錄幫我寫一下嘛,會(huì)計(jì)小白麻煩啦
借固定資產(chǎn)3729.39 貸 長期應(yīng)付款3729.39
你先做然后再看余額!
再發(fā)過來給老師看!
您的意思是進(jìn)項(xiàng)稅額也要進(jìn)入固定資產(chǎn)?進(jìn)項(xiàng)稅額不是直接抵扣了嗎不能進(jìn)固定資產(chǎn)成本啊
因?yàn)槟阍瓉頃汗罌]有加上稅金,現(xiàn)在是讓你補(bǔ)提了后你上面不是有紅沖嗎?補(bǔ)提后紅沖應(yīng)該就沒問題了你先試一下可以嗎
因?yàn)槟阍瓉頃汗罌]有加上稅金金額,現(xiàn)在是讓你補(bǔ)提了后你上面不是有紅沖嗎?你紅沖就是沖你的暫估,補(bǔ)提后紅沖應(yīng)該就沒問題了你先試一下可以嗎
做了您說的分錄后長期應(yīng)付款的數(shù)額還是對(duì)不上
現(xiàn)在應(yīng)該對(duì)了是不?
不對(duì),金額還是比期初數(shù)大了
那你把這次剛增加變成負(fù)數(shù)紅字!增加紅字金額
你在刷新數(shù)據(jù)平了沒
刷新了,明天我再試一下吧,今天很晚了感謝老師耐心指導(dǎo)謝謝
改成負(fù)字在增加紅字金額,不是相當(dāng)于沒變化嘛,原來的數(shù)還是增加啦
咋們是不是把方向弄暈反了?_
現(xiàn)在應(yīng)該沒問題了哈!