你好 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-其他 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本***勞務(wù)費(fèi)
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸方能寫(xiě)其他應(yīng)付款嗎
1-10月的借方:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)費(fèi)寫(xiě)成了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-其他 應(yīng)該怎么改過(guò)來(lái)呢?
老師好,借:原材料-魚(yú)-其他, 貸:其他應(yīng)收款 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這后頭是什么呢?是魚(yú)-其他嗎? 是進(jìn)魚(yú)賣(mài)魚(yú), 是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-品種魚(yú),還有一個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-成魚(yú),寫(xiě)哪個(gè)比較好呢? 謝謝
利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)成本 比主營(yíng)業(yè)務(wù)成本明細(xì)賬小 沒(méi)有其他科目了 按理來(lái)說(shuō)營(yíng)業(yè)成本應(yīng)該等于主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 這種應(yīng)該怎么調(diào)呢老師
前幾個(gè)月把主營(yíng)業(yè)務(wù)收入記到其他業(yè)務(wù)收入,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本記到了其他業(yè)務(wù)成本,怎么在年末一下調(diào)整過(guò)來(lái),會(huì)計(jì)分錄該怎么寫(xiě)
老師,賣(mài)車的印花稅是按次申報(bào)嗎?
我們公司8月28日補(bǔ)繳了2024年12月份增值稅263.05元,滯納金29.57,因?yàn)楣?024年度里有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出263.05元,因?yàn)?2月份有銷項(xiàng)稅,8月28日補(bǔ)繳增值稅,重新申報(bào)增值稅申報(bào)表,那這個(gè)會(huì)計(jì)分錄該如何處理。
老師請(qǐng)問(wèn)下施工加材料開(kāi)九個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,怎樣讓客戶做固定資產(chǎn)
你好,老師,舉個(gè)例子,我們是生產(chǎn)商,有客戶找我們買(mǎi)50度的定制酒,42度一級(jí)散酒,好幾個(gè)品名這樣就算成品了是吧,然后庫(kù)存商品這個(gè)科目的數(shù)量是負(fù)數(shù),中間是哪個(gè)環(huán)節(jié)需要完善一下呢,老師,我們自制半成品上面也沒(méi)有這個(gè)科目,只有原酒
老師咨詢下,A公司對(duì)準(zhǔn)B公司前購(gòu)銷合同,我們是C公司,B公司是小規(guī)模納稅人,A公司開(kāi)票及打款給C公司,C公司現(xiàn)在怎么同AB公司處理這業(yè)務(wù)。
老師,我們公司無(wú)償使用個(gè)人房產(chǎn)做辦公室,采集房產(chǎn)稅的計(jì)稅依據(jù)是什么,怎么計(jì)算
公司買(mǎi)了一些商品,用于職工福利,不能抵扣增值稅,但是收到的發(fā)票是專用發(fā)票。是否需要在電子稅務(wù)局中不抵扣勾選里去勾選這張專用發(fā)票?還是需要在抵扣類勾選中去勾選,再去申報(bào)表中填進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。
你好老師,我這邊看一家酒店行業(yè)小規(guī)模納稅人報(bào)的是24年增值稅申報(bào)表提問(wèn)一下,電子稅務(wù)局發(fā)票查詢當(dāng)月金額是10w,應(yīng)納增值稅不含稅銷售額和增值稅專用發(fā)票相同是6.9加上免稅銷售額3.6w,兩個(gè)金額加起來(lái)不是10.5w了,為什么兩個(gè)數(shù)據(jù)不一樣,有那些可能
請(qǐng)問(wèn) 報(bào)完稅了 發(fā)現(xiàn)有個(gè)高鐵票沒(méi)做賬 是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的 我也沒(méi)勾選 這種怎么操作 可以先入賬 下個(gè)月勾選抵扣嗎
老師,我們收到充值卡的不征稅發(fā)票,用于業(yè)務(wù)招待,當(dāng)時(shí)入賬了,但是后來(lái)沒(méi)收到消費(fèi)小票,可以稅前扣除嗎,還是說(shuō)可以使用其他憑證作為消費(fèi)依據(jù)
那附件需要附憑證嗎?
不需要啊,但是在摘要中寫(xiě)明,這個(gè)是修改XX業(yè)務(wù)的
那我這個(gè)摘要應(yīng)該怎么寫(xiě)呢?
摘要要寫(xiě),修改XX業(yè)務(wù)