需要查一下什么原因。報(bào)表取數(shù)的問題
1-10月的借方:主營業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)費(fèi)寫成了主營業(yè)務(wù)成本-其他 應(yīng)該怎么改過來呢?
老師好,借:原材料-魚-其他, 貸:其他應(yīng)收款 借:主營業(yè)務(wù)成本這后頭是什么呢?是魚-其他嗎? 是進(jìn)魚賣魚, 是主營業(yè)務(wù)成本-品種魚,還有一個(gè)主營業(yè)務(wù)成本-成魚,寫哪個(gè)比較好呢? 謝謝
老師,報(bào)表上的營業(yè)成本不等于科目余額的主營業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本,為什么呢
老師,您好!餐飲酒店,每天采購食材,按類別設(shè)置主營業(yè)務(wù)成本科目,貸方按供應(yīng)商設(shè)置明細(xì)科目,目前有一筆是餐廳招待自己內(nèi)部員工的福利,該怎么做賬?姐借:管理費(fèi)用—員工福利 貸:主營業(yè)務(wù)成本(主營業(yè)務(wù)成本下面好多明細(xì)科目怎么辦?)
利潤表的營業(yè)成本 比主營業(yè)務(wù)成本明細(xì)賬小 沒有其他科目了 按理來說營業(yè)成本應(yīng)該等于主營業(yè)務(wù)成本 這種應(yīng)該怎么調(diào)呢老師
關(guān)于增值稅的問題; 計(jì)提的時(shí)候, 借記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”。 繳納的時(shí)候 借記“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”, 貸記“銀行存款” 那這樣應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)一直掛著余額,還需要把余額結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師我想請(qǐng)教下個(gè)體戶平價(jià)轉(zhuǎn)租商鋪要交個(gè)人所得稅嗎?他沒有利潤呀,是他租了物業(yè)的房子,他一個(gè)人用不了那么大的面積,轉(zhuǎn)租給我們,價(jià)錢是跟物業(yè)給他的價(jià)錢,現(xiàn)在是們想叫他開房租發(fā)票給我們,他肯定是不想開票的, 我們想?yún)f(xié)商叫他開票稅錢我們出,看下他要不要交個(gè)稅
老師在初建賬套時(shí)候,根據(jù)上月的科目余額表數(shù)據(jù)如何填下面這幾個(gè)話框的數(shù)據(jù)???
離職后發(fā)現(xiàn)員工的個(gè)稅沒扣怎么辦?
你好,發(fā)工資分兩部分,一部分打卡里,一部分發(fā)現(xiàn)金,現(xiàn)金部分有40萬,但是這40萬沒有入賬。如果再起個(gè)勞務(wù)戶,這40萬按勞務(wù)支出,有勞務(wù)票。每年能節(jié)省多少稅錢
總公司欠的有錢,分公司會(huì)有影響嗎,
我們是醫(yī)藥公司,拉貨的板車90元記入什么科目
上月多繳增值稅,下個(gè)月再抵扣回來,現(xiàn)在賬上未繳增值稅在借方,那賬上需要怎樣處理,分錄怎么做?
2.下列有關(guān)了解固有風(fēng)險(xiǎn)因素的說法中,錯(cuò)誤的是(A )。C A.了解被審計(jì)單位及其環(huán)境和適用的財(cái)務(wù)報(bào)告編制基礎(chǔ),有助于注冊(cè)會(huì)計(jì)師識(shí)別可能導(dǎo)致認(rèn)定易于發(fā)生錯(cuò)報(bào)的固有風(fēng)險(xiǎn)因素 老師編制基礎(chǔ)會(huì)影響報(bào)表層面和認(rèn)定層兩方面嗎
老師,實(shí)收資本是按月月申報(bào)印花稅,還是報(bào)一次就行
老師 多出的金額就是我沖暫估額 我剛剛提問的時(shí)候也是老師你回答的我問題
明細(xì)賬我看了 我一直只用一個(gè)科目的
反結(jié)賬修改,把沖暫估的這個(gè)放到借方負(fù)數(shù)
對(duì)了 就是系統(tǒng)取數(shù)原因老師
最后數(shù)據(jù)和利潤表里的一樣 我是不是就不需要更正報(bào)表了老師
是的是的,不需要修改的。
好的 謝謝老師
不要客氣,工作愉快。