你好,你帳上是沒有計提折舊嗎,你把折舊提一下,再把未分配利潤減去折舊額就平了
老師好,今年公司購入一固定資產(chǎn),已經(jīng)折舊了2個月了,我編制的資產(chǎn)負(fù)債表里面固定資產(chǎn)列顯示的是原值,也沒有累計折舊列,資產(chǎn)列和負(fù)債及所有者權(quán)益總和是對等的?,F(xiàn)在要報國稅的季報,季報里涵蓋了累計折舊這一列,我現(xiàn)在是如果填了折舊,報表左右就對不上了,我該怎么調(diào)整?
老師您好!我做21年匯算清繳時才發(fā)現(xiàn),我去年有一筆計提折舊的分錄做錯了。應(yīng)該是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊,貸:累計折舊??墒俏屹~面上做的分錄確是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊,貸:固定資產(chǎn)。相當(dāng)于我把這個固定資產(chǎn)折舊金額沒有,把固定資產(chǎn)原值給減少了。報表都已經(jīng)報了?,F(xiàn)在怎么調(diào)?。恐x謝老師!
1.您單位申報表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列“固定資產(chǎn)合計_賬載金額_資產(chǎn)原值金額”為:【366194.69】元; 2.您單位填報的《資產(chǎn)負(fù)債表》中的“固定資產(chǎn)原價”期末余額為:【2080869.38】元; 3.您單位申報的《資產(chǎn)負(fù)債表》固定資產(chǎn)項目原值期末余額與A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列固定資產(chǎn)合計_賬載金額_資產(chǎn)原值金額不一致,請核實。 老師,以上這段話是我申報企業(yè)所得稅時候反應(yīng)出來問題,我們固定資產(chǎn)原值確實有兩百多萬,但是我現(xiàn)在加速折舊只加速折舊一個車輛,所以我就只體現(xiàn)一個加速折舊數(shù)據(jù),老師,你說這種咋個整,還是我只加速一個我填寫一個固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)就行,提示不用管他
原本固定資產(chǎn)折舊,應(yīng)該記入累計折舊,但我算在待攤費(fèi)用里了,這個月做了調(diào)整,把金額調(diào)回累計折舊里了,現(xiàn)在做總報表的時候出現(xiàn)問題了,財務(wù)報表明細(xì) 跟 財務(wù)負(fù)債表 對不上了,相差的金額剛好是折舊的金額 ,按理來說應(yīng)該并不影響,現(xiàn)在我該怎么調(diào)整
老師,假設(shè)一個固定資產(chǎn)原值2萬,使用5年,無殘值,每個月都計提折舊,5年后折舊完畢。由于這個東西是2001年購置,2011年前仍為手工賬。在并入賬套時。累計折舊數(shù)無此固定資產(chǎn)的數(shù)。報廢申請已通過,但是還沒處置噢,錯誤做賬借固定資產(chǎn)清理2萬,貸固定資產(chǎn)2萬。主要是因為目前財務(wù)報表上的累計折舊數(shù)不含此固定資產(chǎn)原先計提的折舊。那等到處置變賣這個東西時,賣了1000元(稅后)我應(yīng)該怎么做分錄呢?就是如何調(diào)整?
2023年度個人所得稅綜合所得代扣填12月還是1到12的人數(shù)和
年度個稅代扣代繳是填12個月人數(shù)和嗎
2025-05-1311:23發(fā)布29次瀏覽?齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-05-1311:25第一種是確認(rèn)收入時扣手續(xù)費(fèi),能體現(xiàn)凈額及對利潤影響,但往來款記錄不直觀。第二種先全額確認(rèn),收款時確認(rèn)費(fèi)用,可清晰反映交易全貌和往來款,但收入與費(fèi)用確認(rèn)時間有脫節(jié)??梢榔髽I(yè)關(guān)注重點和會計政策選擇。老師就是選擇第二種先按沒有扣除費(fèi)用手續(xù)費(fèi)確認(rèn)收入,就是收入和費(fèi)用脫節(jié),因為抖音平臺收入26號以后的賬月初才到賬,所以就特別麻煩,所以我是不是可以選擇第一種,直接接其他應(yīng)收款950借財務(wù)費(fèi)用50貸主營業(yè)務(wù)收入1000這樣是不是比較好,做銀行賬的時候也可以直接按銀行實際到賬沖減
怎么更正,上一屬期按照6萬扣除累計減除費(fèi)用
報個稅,顯示上一屬期按照6萬扣除累計減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從一月屬期開始更正
老師,比如抖音平臺的收入1000手續(xù)費(fèi)50我是做(借其他應(yīng)收款950借財務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)50貸主營業(yè)務(wù)收入1000等收款直接做銀行存款950.貸其他應(yīng)收款950),還是先做借其他應(yīng)收款抖音1000貸主營業(yè)務(wù)收入1000等收款的時候再做借財務(wù)費(fèi)用50借銀行存款950貸其他應(yīng)收款1000按那個做合適
老師您好,公司5000元購買的二手汽車,買來時做了借固定資產(chǎn),貸銀行存款,那么第二個月可以直接把它費(fèi)用化,做借管理費(fèi)用-車輛使用費(fèi),貸累計折舊,這樣做可以嗎
老師你好,你好,出口退稅:磷酸鐵鋰出口退稅率為0%,增值稅率為13%,一年的銷售額也就是十幾萬,我可以選擇小規(guī)模,不選擇一般納稅人嗎?
老師,請問高新企業(yè)由于供應(yīng)商原因?qū)е聭{證異常,后來進(jìn)項轉(zhuǎn)出,對企業(yè)有什么影響嗎,稅務(wù)局2次讓這個高新企業(yè)提供資料了
老師,購買團(tuán)體意外險,入什么費(fèi)用
老師好,我計提了,就是沒有顯示在資產(chǎn)負(fù)債表上
老師的意思是,我在報季報的時候吧所有者權(quán)益的金額減掉折舊額是不?這樣兩邊就會平衡
我們公司小,沒用啥專業(yè)的軟件,所以計算出來的財務(wù)報表里面沒有體現(xiàn)折舊這一塊,直接顯示出來就是原值了,季報里面有折舊,所以會不平
是的,資產(chǎn)減少,未交分配利潤減少就平了
好的,謝謝老師
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